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老师,您好! 我们公司收到对方公司付的差旅费,然后我们公司又付给我公司员工,怎么做会计分录?

2023-06-25 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-25 17:45

您好,这个差旅费是别的报销给你们的吗

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快账用户7261 追问 2023-06-25 17:46

是的,对方公司报销给我单位员工的

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齐红老师 解答 2023-06-25 17:47

借 银行存款  贷 其他应付款

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快账用户7261 追问 2023-06-25 17:50

付给员工怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-06-25 17:52

做这个的相反就可以的

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您好,这个差旅费是别的报销给你们的吗
2023-06-25
你好,要是你的员工,这个就相当于工资了
2022-01-07
最好选第二个 对方公司按金额来服务费发票给我们,我们付到对方公司
2024-11-19
可确认为销售费用-运输费
2021-07-12
借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:银行存款
2021-06-03
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