你好,无形资产不可以一次性摊销

老师你好,咨询一下我现在申报企业所得税汇算清缴无形资产费用摊销额 38323.2,无形资产账面余额 12448.53, 审计报告调整冲回多摊销部分 23624.95,那么我应该怎么填写 A 105080 资产折旧摊销表呢
老师你好,我咨询下无形资产可以一次性摊销吗?
你好,老师,问下,企业购入的无形资产500万以内不是允许一次性摊销吗,假如当月购入,下月就卖了,这样可以吗
100万的无形资产可以一次性摊销为费用吗
无形资产可以一次性摊销吗
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
不可以一次性摊销是吗,那老师我咨询下 我公司有一项人工智能的技术服务费收入300万,其中采购一批100多万的软件和信息安全产品等,这个采购的金额是做为成本还是说无形资产摊销还是固定资产折旧啊?
这些软件和产品都进入无形资产科目
老师那我计入无形资产,按期摊销是吗?不能一次性摊销?
是的,都是按期摊销,不能一次摊销
这个无形资产一般是怎么摊销的,一般多少期啊?
没有标明年限的是按10年
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利
老师你好,我还想问下 服务费收入300万,其中采购一批100多万的软件和信息安全产品等,软件和产品当做无形资产摊销的话,我这采购的进项税额可以抵扣服务费的销项吧?
你好,这个进项税可以抵扣的
好的,对了老师问下您了解服务中,采购产品的占比一般情况是多少比较合理吗?我销售服务费300万的话采购150万软件、信息产品等这个应该正常范围的吧
正常的按加价销售经营是没问题的
是这样的采购产品税率是13个点的,销售技术服务是6个点的,我担心税务会不会说从高计征什么的?
按各自的税目开票就是了哈
老师,就是成本的话有6个点的服务费、人工和13个点的软件采购等,然后销售的时候统一按技术服务费出去,这样子在税务那边合理的吗?
这个是合理的,没问题
哦,好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利