你好,高新技术企业可以按15%的税率征收企业所得税 所得税本来的税率是25%,按15%,就是减免了10%。 10%占25%的比例,就是40%

离线申报第三季度所得税申报失败,显示“选择“高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税”时,必须填报字段jejslx,且其值应为C1或C2,优惠金额(640951.120000)应满足:当jejslx为C1时,等于(主表12行(1602377.790000)-“经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业在区内取得的所得定期减免企业所得税(0.000000)”)*0.4;当jejslx为C2时,等于(主表12行-“经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业在区内取得的所得定期减免企业所得税”*2)*0.6,怎么回事呢
老师,关于2022年高薪技术企业,相关政策您有比较全面的吗?入职一家高薪技术企业,没有从事过此行业,也没有老会计带,自己搜了些相关的,老师有比较全面的文件,需要注意的吗 1、优惠政策有15%企业所得税优惠,和两免三减半,不可以同时适用是吗?如何选择,分别有什么条件?什么情况下,选择哪个更优惠? 2、高薪技术企业什么情况下可以申请退税?
某公司是高新技术企业,享受高新技术企业15%的优惠和税率,在做企业所得税月度预激时,实际利润额为420万元,减免所得税额a45,b42,c42.5,第40是哪一个?
老师好,为什么说高新技术企业可以按15%的税率征收企业所得税,减免率为40%,相当于节省40%的税额?这个节省40%的税额是从哪里来的?
老师帮忙看一下这个有一个是押题试卷2,有一个是习题班的所得税那一块,对于技术转让所得为什么押提卷的时候,它适用25%的税率,但是在习题班的时候又用15%的税率呢,这个高新企业。在押题试卷里面的时候,老师说高新技术企业技术转让所得不能用15%的税率,只能用25%的,但是在习题班里面要用15%。
银行流水2500万左右,现金流量表中销售商品收入1500万,中间差1000万,差哪了
老师,公司之间的临时借款需要交增值税吗?不收利息的
老师 ,出口退税没退的按内销的话 ,是按报关单总金金额*0.13补税吗?
老师好,金蝶软件里我有红冲,借:主营业务收入10 贷:应收账款10, 为啥我查科目余额表,这个主营业务收入的金额不会被减掉10.。 例,开票和红冲减完后,电子税局上查到开票了95,然后我做账后,科目余额表里查到主营业务收入显示105,但是我的利润表显示的营业收入又是95。
请问公司开具了一张3000万的商业承兑汇票、背书转让给A公司、然后A公司又将该汇票背书1000万给我公司、请问账务如何处理嘞?
劳务派遣差额征税是怎样开票的,工资社保的部分开没有税率的普票,差额部分开6个点还是5点的专票
老师你好,请问一下,修理公司固定资产拖车,吊车,这类的车折旧年限是多久啊?谢谢
假设我司是国内的贸易公司,现有一个国外客户,需购置设备,正常来说,我司是可以直接签署合同,国外客户作为买方,我司有出口资质,可以直接出口。但由于年成交量、利润过高,老板决定让客户先跟香港的外贸公司签署,然后香港公司再跟我们签署合同,把大部分利润留在了香港公司,由我们公司负责出口,但香港公司资料上跟我们的老板没有任何明面上的关联,请问这种特意转了一个贸易公司来操作的这种行为,合法吗
老师,我们是首单,2月份我确认收入了,开出了发票,那今天2月最后一天,我在电子税务局上做出口退税发票勾选?用途确认是今天必须做吗?还是3月份申报期之前就可以?我们款项还未全收到,退税可能还要过段时间
数电票,备注栏需要是一般户,如何设置情景模版,可以选择
好的 谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。