你好,一般纳税人 开出普票,是销项税额 增值税=销项税额—进项税额

我是一般纳税人,开的是电子普票,开进来的进项税可以正常抵扣对吧,销项税—进项税=我应交的增值税 一般纳税人开的普票和专票的账务处理方法是一样的
增值税应纳税额=销项税额—进项税额 如果是一般纳税人销项税额是根据开出的销项发票计算 那普票要计算在内么 还是普票另外单独计算交税?
老师请教下,一般纳税人企业,销售开出的大多是普通13个点的发票,也有增值专用开的少,那普票部分销项税是按13个点算增值税应纳税?还是普票没有销项税,不用销项减进项算增值税应纳税?
我方一般纳税人 开出普票 算应纳税额 还是销项减进项
你好,进项是专票,开出去的销项是普票,销项方是一般纳税人,进项和销项能抵扣吗?
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a公司欠b公司账款,a公司替b公司偿还给c公司的债务,请问a公司怎么做账?
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小规模纳税人出口收入是否纳入增值税30万收入里面呢
一般纳税人。进项税额和销项税额需要每个月要处理嘛,怎么操作呢
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老师,在汇算清缴中,有笔销售费用是业务招待费,但是业务招待费中取不到销售费用中这笔,只取了管理费用中的报的利润表中的管理费用中包含的部分,这个怎么办?
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