你好; 普票和专票产生的销项税 ;都要在计算内的; ;都可以拿来进项税抵扣的
老师,普通发票不能抵扣,那么请问在计算一般纳税人的应纳税额时该一般纳税人购入货物取得的普通发票怎么处理呢(就是在计算完销项税额-进项税额之后怎么处理该普通发票)
某增值税一般纳税人销售商品,另开具普通发票,收取代垫运费8000元,这8000元要算销项税额吗?如果算是价税合计吗?
一般纳税人增值税等于=销项税额-进项税额, ①这里的销项税额指的是开出去的增值税专票还是普票? ②这里的进项税额指的是取得的增值税专票还是普票?
老师:一般纳税人开出的普票,税额要计算在应交销项税额里吗?
增值税应纳税额=销项税额—进项税额 如果是一般纳税人销项税额是根据开出的销项发票计算 那普票要计算在内么 还是普票另外单独计算交税?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗