你好!你可以计入销售费用-折扣费
老师你好,麻烦问一下就是我们2018年欠一个供应商的货款,之前没有做账的,现在我来做这个账但是老板不能确定欠多少钱!就是想起了就付一些!这样我要怎么入账!
你好,老师,我们是做中药销售的,我们1年前给客户销售了一批中药,大概货款10万左右,现在他们经营不善,他们回不了款,他们就用自己的一批中药细货来抵这个欠我们的货款。这个我们应该怎么做账
老师 就是对方客户在我们公司开了发票 钱打到了我们的账上 但是这个钱其实是我们老板另一个公司 我们不用转过去 挂账就行 这个怎么做账 我们做的内账
有个问题老师,就是我们客户给我们公户转了钱,之后我们没有开发票给他,这样会不会挂账?我们是按开票来做销售的,这样是不是等于我们欠了客户钱?
老师,我们是外贸公司,也有内销,我们一个客户,销售商品给他们是按套销售的,4个/套,但开发票时他们要求单位开只,我们供应商开给我们的单位是套,这样我们怎样做账呢?
前面已开的发票客户要求跟后面的订单开在一张发票上怎么弄
销售部购买行李箱如何做账?
老师,对方今天给我开的专票,我在勾选系统里能查到这张发票吗
外汇收款大于出口金额(有更改设备型号补的差价)出口的时候 这个差价没计入到报关单里,先报关出口了 更改设备尺寸补差价在报关之后,我出口发票也是按照报关单上的出口金额开具的,这个有什么问题
我1月份建立的套账,期初贷方余额,写成了借方余额(账本未装订)现在问怎么修改好,直接反结账改,那之前申报的报表是不是都要改?还是怎么操作好?
请问老师,2025年1-9月,张三在甲单位工作,取得工资,上社保和公积金。但是10月甲单位工作量不多,给张三按照劳务报酬按月支付的,但是张三按照劳务报酬申报,每个扣的个税就多了,但是甲单位说汇算清缴可以退的,请问张三2025年专项附加扣除选择的是甲单位按月扣除的。请问张三需要修改专项附加扣除自行申报么?还是说不影响汇缴。不用修改。
老师,公司22年购置了一辆车,现在要卖出去了,我们这边开票出去要怎么开票
老师您好 4-6月本公司资产负债表期初期末余额货币资金都是15w 固定资产期初期末都是85w 显示实收资本100w 利润表都是0 我想依靠这些信息编制分录入账 借方:银行存款100w 贷方:实收资本100w 借方:库存现金15w 贷方:银行存款15w 借方:固定资产85w 贷方:银行存款85w 这样对吗?谢谢您
老师,外包收入税率是多少
老师你好,新增社保人员登记实际参保年月选当月,还是选在当地开始买社保的年月
老师可以写一下全部的分录吗?
你好!你之前做过什么分录了?
之前就是借:应收账款 贷:主营业务收入
正常的开销售单做账
你好!你现在借银行存款 销售费用 贷应收账款就好
老师不对,就是他现在还没给我们钱,用不到银行存款的科目,老师就是我也不能动库存现金和银行存款
你好!你的意思是,现在还没有收到钱,只是给打个折 借销售费用-折扣 贷应收账款
好的老师,谢谢你
你好!不用客气的了