你好!你可以计入销售费用-折扣费
老师你好,麻烦问一下就是我们2018年欠一个供应商的货款,之前没有做账的,现在我来做这个账但是老板不能确定欠多少钱!就是想起了就付一些!这样我要怎么入账!
你好,老师,我们是做中药销售的,我们1年前给客户销售了一批中药,大概货款10万左右,现在他们经营不善,他们回不了款,他们就用自己的一批中药细货来抵这个欠我们的货款。这个我们应该怎么做账
老师 就是对方客户在我们公司开了发票 钱打到了我们的账上 但是这个钱其实是我们老板另一个公司 我们不用转过去 挂账就行 这个怎么做账 我们做的内账
有个问题老师,就是我们客户给我们公户转了钱,之后我们没有开发票给他,这样会不会挂账?我们是按开票来做销售的,这样是不是等于我们欠了客户钱?
老师,我们是外贸公司,也有内销,我们一个客户,销售商品给他们是按套销售的,4个/套,但开发票时他们要求单位开只,我们供应商开给我们的单位是套,这样我们怎样做账呢?
在第三季度,发现第二季度开票金额超过第二季度实际收入,怎么办
董老师 您在线吗?有问题想咨询~
老师,我这个月销售了商品,我要怎么结转我的成本和库存呢?
我上个2个月发工资都是一万元,扣税150元。我这个月发工资17000元。税收是按第一档百分之3还是按第二档百分之10交税呢?
老师商贸企业进项发票不抵扣可以做库存,但是可以做成本吗
老师,您好,民非小规模企业,申报增值税,政策小规模企业季度不超过30万,是指的普票免增值税还是专票也免交增值税啊?比如4月及6月不含税开具专票29万,5月普票500,指免征500元的吗?
老师,一般纳税人增值税进项49863,销项46320,月末怎么结转哈,不用交税
老师,一般纳税人,取得的进项免税发票99200,可以抵扣9个点,能我的入账成本是多少,还是99200吗?
老师,这道题得第二问,我再计算的时候用了最笨的办法,就是把营业净利率总资产周转率和权益乘数计算出来的,结果计算结果和答案不一致,这样考试的话算不算对呢?
老师,这道题中我再计算每股股利的时候,我把发给员工的80万股按照市价也算进去了,导致结果错误,我想问的是计算每股股利得时候应该是股票股利和现金股利和除以在外发行得普通股股数对吧?我记得我原来做过类似的题,每股股利应该是股利总额除以股数
老师可以写一下全部的分录吗?
你好!你之前做过什么分录了?
之前就是借:应收账款 贷:主营业务收入
正常的开销售单做账
你好!你现在借银行存款 销售费用 贷应收账款就好
老师不对,就是他现在还没给我们钱,用不到银行存款的科目,老师就是我也不能动库存现金和银行存款
你好!你的意思是,现在还没有收到钱,只是给打个折 借销售费用-折扣 贷应收账款
好的老师,谢谢你
你好!不用客气的了