你好,银行库存现金往来科目,存货、固定资产、应付职工薪酬、应交税费等。
老师,之前我们是核定的,现在10月变成查账的,之前核定的就都没有做账,现在要求做账了,之前银行余额我新建账套要把他输入初始化数据吗,还要注意什么呀
个体户之前是核定的没做过账,现在10月变成查账征收了要做账了,银行存款科目初始化数据是不是填9月期末余额,金金蝶初始化累计借方余额 累计贷方余额 期初余额怎么填写呀 我把从开始到现在的银行对账单都打印了。怎么填呢
你好,老师,我接手一个个体户,之前是定期定额征收,不用做账,今年开始查账征收了,要做账了,我这样期初数怎么弄呢,目前银行存款上有62653.27元,22年应收款485099.96元,这样期初数怎么录入才行呢,有点摸不着头脑了
老师咨询一下,一个个体户,之前都是核定征收的,今年4月开始税务局让变更为查账征收,之前都没有建账做账,现在从4月开始建账,那么银行账有余额还有之前往来款,我4月该怎么建账?[微笑]
个体户4月份之前都是定期定额,没有做账,4月份以后是查账征收,要建账了,那么建账的初始数据要怎么填呢?特别是银行存款,现金这些。
可以盘点你现有的余额来做期出,但是你今年都得按照查账征税的,你之前一到三月份没有发票的成本费用得需要发票。
我们没有什么现金,只有银行存款有余额。
主要是贷方计入什么科目好
没有的填写零就可以了。
那银行存款肯定不能为0的
但是你填了银行存款,那贷方也得填个数过去,要不然初始数据不准确
银行存款没有让你填写零代方,你先不用管可以吗?你把所有的全部都录入之后,差额放到未分配利润,你别做一个借方,做一个贷方,你就录入,期初的时候全部都录入,按照正确的来,然后剩下的差额放到未分配利润里面去。
那银行存款肯定要填余额了
其他都没有余额
所以怎么填初始数据
你好,这个钱是哪里来的?是你们销售产品出去的吗?如果是的话,未分配的软。
那未分配利润,以后提取要交个税吗?查账征收的个体户
你好,交纳了生产经营所得分红,不需要再交个税。
生产经营所得分红就是生产经营所得税吧
先缴纳生产经营所得,缴纳了之后再分红,
它是根据税后利润来分红。
那我1-3个月进货的银行付款了的进货发票要入账怎么做分录合适?
借库存商品,贷银行放款。
银行都付过款了,不能做这分录了吧。那不是重复了
那你当时支付的分录怎么做的?做的预付账款吗?如果是的话,借库存商品,贷预付账款。
当时没要求做账
怎么弄好?
你好,那你的期初怎么设置的,设置的时候包不包含这个银行房款已经支付的。
我就是不知道怎么设置。
那你现在做到了哪一步了?同学,你准备从几月份开始做?
还有一种做法,借库存商品贷应付帐款 借应付账款贷库存商品,有发票的可以抵扣所得税 相当于在一月份,二月份,三月份已经做了账务处理啊,现在是红冲蛋锅在做发票的。