你好!是的。就是这样了。

老师,我想问问公司出租房产目前是按5%的征收率开票的,不能抵扣进项,所以每个月都有大量的进项税留下来,怎样去解决这个问题?
老师,我刚到一家公司看到有很多进项票几百万留存没有按时入账比如去年1月份开的还在手上,一般都是开销项,才抵扣进项,入成本,交不交税都是可控制范围,为何她不入账?或者没有销售,进项票一直不抵扣也不进成本正常吗?
老师,我们公司去年成立的,目前业务不太多,每月开出发票金额也不大,每月大概几万块,老板开进来一张60万的进项,进项不能部分抵扣,那是不是未来几个月都有留抵,不能交税
老师,我们公司是制造企业,每个月进项大概需要150万。本月我们取得了不动产厂房的发票1200万,那下个月抵扣的时候这张1200万的抵扣了多出的1200-150=1050的进项在增值税表里面怎么填呢?
老师,我们是成立没多久的企业,厂房是自建的,目前有200多万的进项税额未抵扣,我们每个月大概有45万左右的销项,老板说每个月按1.6的税负来交税。我有个问题,可以全额抵扣不交税吗?
企业增资,一年以后注销可以么
建筑劳务公司,成本费用是一般都是哪些呢
老师 麻烦问下我现在要减资 我报表里面的净资产的金额大于实收资本 这个可以办理成功吗
利润表里的交税额是根据本年利润里的数交税还是根据净利润交税
老师,您好!请教您,以下这句话如何理解呢?能分析一下吗?谢谢 不征税收入的例外情况: 若政府补助被认定为不征税收入(需同时符合资金专项用途、专门管理办法及单独核算等条件),会计上仍可采用净额法冲减资产账面价值,但税法上不征税收入不计入应纳税所得额,且相关支出不得税前扣除,此时会税差异需在年度汇算清缴时通过特定表格(如A105040)进行纳税调整。
老师你好,劳务公司与个体工商户签订的分包合同有效吗
老师:技术服务公司,开的技术评审会(参会有:技术提供方人员,政府专家人员和业务企业人员),会产生餐费,这个餐费是计入主营成本-餐费,还是计入招待费。
二手房买卖企业,收购二手房持有两三个月后出售,持有期间需要交土地增值税和房产税吗
老师您好,2021年的未开票收入现在要开票给甲方,但是2025年增值税报表未开票收入是0,怎么办呢?
请问老师税务罚款,可以在网上交吗?具体怎么交
那税务那边会不会有什么影响,如果每月开出去的票少,这需要怎么操作
你好!这个没有其他办法。要么认证留底,要么不认证