同学,你好 增值税结转分录做一下就行了

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    留底税额5万,销项税额35万,进项4万,35➖5➖4=26万。分录怎么写?需要把留底税额科目做上去吗?
每月卖出房子产生销项税,还有进项税,销项税额抵减,需要做分录结转吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额100万 货:应交税费一应交增值税一销项税额抵减30万 贷:应交税费一应交增值税一进项税额70万
老师,以下情况该如何做结转本月增值税分录 硬件销项税10万,对应进项税额9万,加计抵减本期实际抵减额是1万,无需缴纳增值税 自研软件销项税额2万,无对应进项税额,要交2万增值税 请问老师,我该如何做结转本月增值税分录?
老师,硬件销项税10万,对应进项税额9万,加计抵减本期实际抵减额是1万,无需缴纳增值税 自研软件销项税额2万,无对应进项税额,要交2万增值税, 我该如何做结转本月增值税分录?
老师这月销项税额26万,进项税额27万,这进项大于销项请问月底用做会计分录吗?如何做呢
                老师,请问国际货运代理公司收的报关费符合免税?
支付经营所得个税怎么做会计分录
老师,知道个体工商户能不能给员工缴纳五险不。
老师你好税务打电话说我们公司有异常凭证,是22年4月份,25年8月转的进项,我不懂税务局啥意思,下边是以前会计做的账
这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?
老师,一般纳税人,有进项和销项,那么在认证抵扣后计算应交增值税,那么怎么做相应分录,进项有没有余额还是需要结转到哪里
比如说装修公司给装修,不含税成本是1万,我们自己付8个点的钱,就是10,800,约定的开出的税率是13% ,那开出来的发票含税价应该是10,800还是11,300(以不含税10000算)呢?
老师好!这样的发票可以把人工费改成劳务费吗?
董孝斌老师好!现在有这么多发票刚认证,之前还有2024年的发票,就是开发票才做收入,那现在怎样处理进项发票的问题,老师指导一下
收到30万发票,技术维护也已经完成,但是我们合同约定是分三次分批支付(每个月支付10万) 请问,这种情况,可以每月确认10万的费用吗?
期末还有留底20.3万留底税额,结转分录怎么做?
同学,你好 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
未交增值税的意思是 什么?
同学,你好 在贷方,就是之后要缴纳
我这个是期末留底的进项税额,怎么是之后要缴纳的?
进项有29.3万,销项9万
同学,你好 在借方,就是之后可以抵扣的
同学,你好 借:应交税费-应交增值税-销项税额9 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20.3 贷:应交税费-应交增值税-进项税额29.3 借:应交税费-未交增值税20.3 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20.3
老师这样我的科目余额对吗?
同学,你好 你这个分录可以的