同学,你好 增值税结转分录做一下就行了
留底税额5万,销项税额35万,进项4万,35➖5➖4=26万。分录怎么写?需要把留底税额科目做上去吗?
每月卖出房子产生销项税,还有进项税,销项税额抵减,需要做分录结转吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额100万 货:应交税费一应交增值税一销项税额抵减30万 贷:应交税费一应交增值税一进项税额70万
老师,以下情况该如何做结转本月增值税分录 硬件销项税10万,对应进项税额9万,加计抵减本期实际抵减额是1万,无需缴纳增值税 自研软件销项税额2万,无对应进项税额,要交2万增值税 请问老师,我该如何做结转本月增值税分录?
老师,硬件销项税10万,对应进项税额9万,加计抵减本期实际抵减额是1万,无需缴纳增值税 自研软件销项税额2万,无对应进项税额,要交2万增值税, 我该如何做结转本月增值税分录?
老师这月销项税额26万,进项税额27万,这进项大于销项请问月底用做会计分录吗?如何做呢
发票是200元,报销实际是198元,付款也是198元,做账怎么做呢?
没有合同根据什么交印花税
付款收不回来发票如何账务处理,需要什么依据
企业报年报,这个资产总额这些数据保留两位小数是吗,还是全填上
老师之前会计迁移账套过来,损益未迁移过来,做了几个月账,现在他把损益类迁移过来,资产负债表试管不平衡怎么回事
请问老师,上个月的业务活动成本做成了管理费用,要怎么更正?直接借:业务活动成本,贷:管理费用可以吗
请问老师给公司申报个税怎么下载 ,有网址吗?
老师,我们出口外贸公司,免费的样品要怎么报关
请问去税务局更正去年的个税申报需要带那些东西
2024年11月小规模公司项目要求先开票,竣工后实际工程款比开票额小,现在红冲,重新开,是负数,会有什么风险吗?
期末还有留底20.3万留底税额,结转分录怎么做?
同学,你好 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
未交增值税的意思是 什么?
同学,你好 在贷方,就是之后要缴纳
我这个是期末留底的进项税额,怎么是之后要缴纳的?
进项有29.3万,销项9万
同学,你好 在借方,就是之后可以抵扣的
同学,你好 借:应交税费-应交增值税-销项税额9 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20.3 贷:应交税费-应交增值税-进项税额29.3 借:应交税费-未交增值税20.3 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20.3
老师这样我的科目余额对吗?
同学,你好 你这个分录可以的