一个是需要入库,一个不入库,直接是用。
老师想询问个问题,就是现在购置纸箱打包带是直接计入制造费用的低值易耗,还是说先计入原材料等到领用时在转入制造费用,就是现在有点搞不清楚直接计入成本类科目和计入原材料有什么区别
购买的一些价格比较低的办公用品直接计入费用与先计入周转材料再结转入费用类科目有什么区别
公司购买的扫地机,净水器直接计入管理费用科目还是先计入周转材料,再领用计入管理费用科目合适?
公司购买的扫地机,净水器直接计入管理费用科目还是先计入周转材料,再领用计入管理费用科目合适?
1、公司为员工宿舍购买的床垫费300元计入哪个科目?管理费用--福利费,还是长期待摊费用?2、如果没有低值易耗品这个一级科目,是否可以直接计入周转材料-低值易耗品这个二级科目?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
比如像价格比较低的固定资产直接计入费用呢,也不入库吗?
固定资产不用入库,直接做固定资产 金额小的可以直接做费用
哦,计入费用的固定资产到时清理的时候怎么做账呢,老师?
借银行存款 贷其他业务收入应交税费。
好的,谢谢老师
计入费用的固定资产还要做固定资产卡片吗?
做了费用就不需要做固定资产了,就不用录入卡片。