您好 借:工程施工(劳务成本)-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款
老师你好,我的问题是我们公司承包了一个公立学校的食堂,但是我们又找了第三方个人,学校把钱打给我们,我们又把钱打给第三方个人,请问我收到学校的钱以及把钱打给第三方的会计分录怎么写啊
老师好,我想问一下我公司贷款100万然后受托支付给某企业付货款30万,实际支付给他100万,剩下的70万某企业转到我公司账户,那么请问这70万在我公司怎么做账务处理,会计分录怎么写?
老师好,我想问一下我公司贷款100万然后受托支付给某企业付货款30万,实际支付给他100万,剩下的70万某企业转到我公司账户,那么请问这70万在我公司怎么做账务处理,会计分录怎么写?
建筑劳务公司承包的食堂装修工程,买的原料金额很少,大部分都是人工,我想问一下这个进账的话,怎么处理呢?我们需要给对方开30万的发票,进账怎么取得?
老师好,我想问下建筑劳务公司,给食堂买的10万块钱的酱油醋调料,怎么写会计分录啊
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
可以是借管理费用--职工福利费 贷银行存款么
他是一般纳税人,这个10万开的是专票,可以抵扣进项税额么
福利费应该通过应付职工薪酬科目走账的 用于职工福利的 不可以抵扣进项税额
收到谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!