你好,这个其他应付款是谁借你们的

你好,我想问一下,注册公司可以把资金实缴进去后,做借银行存款,贷实收资本,然后再把资金借出来,借其他应收款贷银行存款吗?
注销的时候,借:银行存款,贷:实收资本,还往来款,借:其他应付,贷:银行存款,注销的时候,挂的实收资本要怎么处理,银行存款为零了
收到投资款,借:银行存款,贷:实收资本,归还投入的实收资本的时候怎么做分录
公司注册资本500万,实缴50万,会计分录是,借银行存款50万,贷实收资本50万,还是借银行存款50万其他应收款450万,贷实收资本500万
股东投资款为什么是 借:银行存款 贷:实收资本 而不是 借:银行存款 贷:其他应付款
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
公司员工
员工还钱 借银行存款 贷其他应付款 支付借实收资本 贷银行存款
要还员工钱
不是,借:其他应付款,贷:银行存款吗
现在是其他应付款有贷方余额,注销的话,要怎么清零了
实收资本是零
那你的报表不平,其他应付款在贷方有余额,他是在负债,然后实收资本所有者权益类的科目在贷方用,余额也是在资产负债表的右边,那你还有哪些科目有余额?
报表肯定平的,我现在想问的是,其他应付款贷方余额,怎么请零了
实收资本是没有的,未分配利润是负数 ,所以我的报表是平的
这个其他应付款还需要花钱吗?如果需要的话让你老板出钱 你老板给你们钱之后你还给职工,然后你老板这个钱转到营业外收入去了
转到营业外收入,那岂不是有利润了,那不是要交企业所得税了
怎么能不交税,其他应付款清零了
那你不是也之前有亏损未分配利润是一个负数啊,你转到营业外收入不就清零了? 不交所得税
因为其他应付款贷方余额,比亏损利润要大,转过去不就有利润了,要交企业所得税了
那就是还有一个科目还有余额的 要不你就截图
资产负债表未分配利润68.99元,银行68.99,利润表净利润6447.57元,不得交企业所得税吗
未分配利润是负数 ,所以我的报表是平的2023-06-26 23:00:31 不是负数吗 现在又是68.99了 方便截图报表吗 不方便的 如果你们实收资本小于注册资本让你老板投资进来,到时候实收资本和未分配利润对冲.