你好,这个其他应付款是谁借你们的

股东往公户打款 借银行存款 贷其他应付款还是贷实收资本
老师,法人超出注册资本的注资计往来,分录是借:银行存款 贷:其他应付款-法人 还是需要借:银行存款 贷:资本公积-溢价 借:资本公积-溢价 贷:其他应付款-法人呢?
注销的时候,借:银行存款,贷:实收资本,还往来款,借:其他应付,贷:银行存款,注销的时候,挂的实收资本要怎么处理,银行存款为零了
公司注册资本500万,实缴50万,会计分录是,借银行存款50万,贷实收资本50万,还是借银行存款50万其他应收款450万,贷实收资本500万
股东投资款为什么是 借:银行存款 贷:实收资本 而不是 借:银行存款 贷:其他应付款
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗?
资产负债表里的应付职工薪酬是负数,是啥意思
朴老师,我公司是电商公司,拼多多店铺8月份关店了,不能进去导数据了,旺店通里有订单和发货的数据,但没有结算的数据,但外账要结算的数据确认收入,那我现在外账该按什么金额来确认收入?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
公司员工
员工还钱 借银行存款 贷其他应付款 支付借实收资本 贷银行存款
要还员工钱
不是,借:其他应付款,贷:银行存款吗
现在是其他应付款有贷方余额,注销的话,要怎么清零了
实收资本是零
那你的报表不平,其他应付款在贷方有余额,他是在负债,然后实收资本所有者权益类的科目在贷方用,余额也是在资产负债表的右边,那你还有哪些科目有余额?
报表肯定平的,我现在想问的是,其他应付款贷方余额,怎么请零了
实收资本是没有的,未分配利润是负数 ,所以我的报表是平的
这个其他应付款还需要花钱吗?如果需要的话让你老板出钱 你老板给你们钱之后你还给职工,然后你老板这个钱转到营业外收入去了
转到营业外收入,那岂不是有利润了,那不是要交企业所得税了
怎么能不交税,其他应付款清零了
那你不是也之前有亏损未分配利润是一个负数啊,你转到营业外收入不就清零了? 不交所得税
因为其他应付款贷方余额,比亏损利润要大,转过去不就有利润了,要交企业所得税了
那就是还有一个科目还有余额的 要不你就截图
资产负债表未分配利润68.99元,银行68.99,利润表净利润6447.57元,不得交企业所得税吗
未分配利润是负数 ,所以我的报表是平的2023-06-26 23:00:31 不是负数吗 现在又是68.99了 方便截图报表吗 不方便的 如果你们实收资本小于注册资本让你老板投资进来,到时候实收资本和未分配利润对冲.