您好 (1)根据资料(1),做出甲公司预付部分账款的会计分录(要求用“预付账款”科目核算)。 借:预付账款 10000 贷:银行存款 10000 (2)根据资料(2),做出甲公司相应的会计分录。 借:原材料 30000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 3900 贷:预付账款 33900 (3)根据资料(3),做出甲公司相应的会计分录。 借:预付账款 (4)根据资料(4),做出甲公司借款的相关会计分录。
1、(1) 2021年10月1日,甲公司为增值税一般纳税人,向乙公司(增值税一般纳税人)采购材料5000千克,每千克单价10元,所需支付的价款总计50000元.元。按照合同规定向乙公司预付价款的50%,验收货物后补付其余款项。请编制(甲公司预付货款的会计分录。 (2)收到乙公司发来的5000千克材料,验收无误,增值税专用发票上记载的价款为50000元,增值税税额为6500元,请编制甲公司相关会计分录。 (3)甲公司以银行存款补付所欠款项31500元。。请编制相关会计分录。
甲公司是一家制造企业,并属于增值税一般纳税人,有关采购付款及其他业务如下:(1)甲公司向乙公司预付订金10000元,约定两个月后从乙公司购入原材料3000kg。(2)2个月后,甲公司接到乙公司发来的原材料,并验收入库,增值税专用发票上注明价款30000元,增值税额3900元。原来甲公司预付款不足,剩余账款暂欠。(3)又过了1个月,甲公司用银行存省略... 分录怎么写
资料:甲公司是增值税一般纳税人,有关应收票据、应收账款业务如下(金额单位用“万元”表示)如下:1.(1)甲公司向乙公司赊销商品一批,价款200万元,增值税款26万元,该批商品的成本为150万元。货已发出,符合收入确认条件。收到乙公司开具的商业承兑汇票,票据期限3个月。(2)商业承兑汇票到期,因乙公司无力支付而未能兑现。(3)甲公司对应收乙公司的账款计提坏账准备30万元。(4)经多次催收,甲公司从乙公司收取100万元,存入银行。余款继续努力催收。问题:(1)根据资料(1),做出甲公司确认销售收入与结转销售成本的会计分录。(2)根据资料(2),做出甲公司相应的会计分录。(3)根据资料(3),做出甲公司计提坏账准备的会计分录。(4)根据资料(4),做出甲公司收取部分账款的会计分录。
7资料:甲公司是增值税一般纳税人,有关应收票据、应收账款业务如下(金额单位用"万元"表示)如下:(1)甲公司向乙公司赊销商品一批,价款200万元,增值税款26万元,该批商品的成本为150万元。货已发出,符合收入确认条件。收到乙公司开具的商业承兑汇票,票据期限3个月。(2)商业承兑汇票到期,因乙公司无力支付而未能兑现。(3)甲公司对应收乙公司的账款计提坏账准备30万元。(4)经多次催收,甲公司从乙公司收取100万元,存入银行。余款继续努力催收。问题:(1)根据资料(1),做出甲公司确认销售收入与结转销售成本的会计分录。(2)根据资料(2),做出甲公司相应的会计分录。(3)根据资料(3),做出甲公司计提坏账准备的会计分录。(4)根据资料(4),做出甲公司收取部分账款的会计分录。输入作答
资料:甲公司是增值税一般纳税人,有关应收票据、应收账款业务如下(金额单位用“万元”表示)如下:1.(1)甲公司向乙公司赊销商品一批,价款200万元,增值税款26万元,该批商品的成本为150万元。货已发出,符合收入确认条件。收到乙公司开具的商业承兑汇票,票据期限3个月。(2)商业承兑汇票到期,因乙公司无力支付而未能兑现。(3)甲公司对应收乙公司的账款计提坏账准备30万元。(4)经多次催收,甲公司从乙公司收取100万元,存入银行。余款继续努力催收。问题:(1)根据资料(1),做出甲公司确认销售收入与结转销售成本的会计分录。(2)根据资料(2),做出甲公司相应的会计分录。(3)根据资料(3),做出甲公司计提坏账准备的会计分录。(4)根据资料(4),做出甲公司收取部分账款的会计分录。
老师,刚那个内账的问题还要问一下,假如我出货100元,我的分录是: 借:银行存款100 贷:主营业务收入100 那个应交税费是季度时再按销售额*1%作为销售费用吗?
第一题流出的现值,可以理解为流入是负号,流出是正号吗?
求动态回收期不太懂,我的理解是回本上一年➕(投资额-回本前一年现值)/(回本当年现值)
A企业销售货物,合同中规定A企业把货物运输到客户指定位置,1.A企业没有运输能力,运输是靠A企业的供应商运输到指定位置 2.A企业没有运输能力,A企业委托D企业运输,3.A企业本身有运输资质,她提供运输。请分别回答1-3分别是不是混合销售和兼营(如果我合同表诉不清楚,请告诉我需要填写什么条款)
这这一题第二问赵某拒绝承担责任的理由是否成立?为什么答案是不成立?不是有约定从约定吗?
老师,一个人每月工资13000,没有其他扣除项目,个税要交多少? 列明细
老师,您好,请问交社保的基数是要按员工实际拿到手的工资吗?是不是这样才合规?
请问老师,之前印花税申报未扣款,产生了1元多的滞纳金,现在若想消除这个滞纳金记录,可以作废申报吗?,申报的餐饮服务收入
老师,税务那边说我们有190万左右的白条,我该怎么来理账呢
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利 润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?