您好,这个是不需要纳税调整的
老师,请问下:我们是汽车服务公司,有销售汽车、售后维修。目前遇到一些问题:例如客户转款20万进来(含保险费、上牌费)购车款,我们按20万开了销项发票,然后又将保险费1万多转给客户,客户转给保险公司(因为保险要实名制),然后保险公司给我们公司开票,请问这样可以做税前扣除吗?另外,上牌费也是需要转给个人去代办牌的,因为没有发票没做费用
请问老师,公司承包了一个环保工程服务项目,场地施工是分包给别的单位然后要求对方提供农民工名单打款给农民工个人账户,并要求对方提供劳务发票入账人工是吧?那本公司主营销售环保设备的,然后分配车间工人在工程场地那边安装设备并调试运行,那这段时间公司的工人工资能作为农民工名单从总包方那直接打款给工人,我们把分配工人做工资表直接入账也作为工程人工正确吗?
老师,我们公司项目工地损坏了路人的车辆然后送去维修是直接给4S店打的款,请问这个计入营业外支出还需要纳税调增吗?有发票
老师,请问一下,我公司是汽车贸易公司,是一般纳税人,但是公司不销售汽车,客户买车由我公司与客户签订代购协议,客户的首付款跟汽车按揭款直接打到我公司账户上由我公司代付车款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接开机动车发票给客户,那我公司收到按揭款后,会计分录记:借:银行存款 贷:其他应付款-XX车款。支付车款时,记:其他应付款-XX车款 贷:银行存款。余下部分作为我公司收取的服务费,借:其他应付款-XX车款 贷:主营业收入 应交增值税 然后,我公司只需要交收取服务费的税就可以了,对吗?
请问老师,我们外地有项目,项目上给我们你好老师,请问,我们是一般纳税人建筑公司做的业务是建筑服务,甲方给我们支付的劳务费,我们帮乙方代发工资,并收取管理费,我们是3%属于简易征收,我们异地有预缴增值税,,请问收到这个项目的甲方款是主营业务收入,借银行存款贷主营业务收入,应交税费,发放劳务费或者给乙方直接支付劳务费跟预缴增值税的会计分录是什么?还有本地的项目,收入跟异地是一样,那代乙方发放劳务费与给乙方转劳务费的,代发劳务费时其中有几笔退款,这个会计分录怎么做?
公司注册资本未实缴,减资怎样办理
老师,公司因为经营管理转移,业务从外省一个公司转移到另外一个省公司,现在税务局通知让公司自查,是库存大今年没有多少业务,而且有增值税留底,后来我查到2023年有几张农户去税务局代开发票农产品,只有金额没有数量,增值税留底也是以前会计每次收到发票全部认证留下来的,像这种情况怎么处理更合理呢,是把这几张不合规的发票进项税转出还是把几张发票红冲呢
请问建材贸易公司增值税税负率一般多少,企业所得税税负多少呢
老师:本年利润记在哪个账册上呢?
老师请问,采购白葡萄酒,发票可以只写"酒"吗?谢谢!
9月份成立的公司,10月份用申报财务报表和利润表吗
民宿酒店浴室重新装修了淋浴房,27000元怎么入账?
你好老师,我们公司厂房出租是开多少点的发票?
老师季末资产总额可以直接用月末资产负债表数
老师印花税的应税凭证数量是开了几张发票吗