运费这个是当时税务局收的,一般是按收入的1%,当时就收这个个人所得税。

11月的增值税还没申报,现在可以开发票吗
固定资产减值准备 最后在哪个分录平掉
请问注册一家外贸公司,经营范围怎么填?
老师 医院2023年购入房屋入固定资产,当年产生装修费200000元未计入固定资产,在2025年11月将装修费调整入资产,需要补提装修费前期未计提的折旧吗
请问老师,资产负债表中的未分配利润期末余额减去年初余额不等于利润表中净利润年累计金额,这是错了嘛?怎么寻找原因,谢谢!
老师,国际货运代理企业收了报关行的普通发票,税务让补6个点的增值税,那企业所得税会补吗?
老师,上月开的发票有误,但没做及时改正,这月已经抵扣了,怎么办
我们是工程机械租赁公司,一般纳税人,2020年公司从个人手上购买两台二手车,现在准备将这两台车出口到吉尔吉斯斯坦,请问要交哪些税?
公司与中央国债登记结算有限责任公司签订的中国(上海)自由贸易试验区离岸债券发行人服务协议,利息由公司先支付给中央国债登记结算有限责任公司,再由其支付给投资者。公司在支付利息的时候未取得利息发票,公司是否需要代扣代缴增值税?预扣预缴企业所得税?
发票项目范围开菜油,菜籽油。这个如果是办个体营业执照的经验范围需要有什么?需不需要办食品经营许可证
知道增值税是1%,但是问过税务局的,说超过6万元就要缴纳个人所得税, 1、那么请问是累计6万元吗?还是意思是单张6万元的意思? 2、如果说缴纳个税的话,那怎么计算这个个税?
首先你税务局回复你这个6万可能是有错误的,因为你这个运输服务不是综合所得,综合所得才是超过6万缴纳个人所得税。
是每一次去开发票去就要税务局直接扣个人所得税。一般是按核定1%左右来征收。 如果你当地说有6万的政策,那就执行你当地的政策。
我们这边税务局是这样处理的,你参考一下。