你好同学小规模纳税人开普票每个月在10万以内是免税的 但是需要在增值税附表填写减免税这一栏要填写减免税金额。如果开专用发票是要全额交税的

我们是核定征收,每个月一万,增值税,季度三万,是不是意思就是说我们开电子普通发票,不含税收入不超过三万就不用交增值税,超过了就要交的意思?
个体工商一个季度定期定额比原来超了6万,增值税和附加是自动申报,个人所的是自己申报并且还要交所得税,为什么不交增值税和附加
个体户是定期定额,每个季度是9万,但是专管员定额每个季度15万,超定额6万而且也没有开票,为什么只交所得税不交增值税和附加税
请问老师!小规模纳税人定期定额征收的核定一个月45000~那意思是我一个月开票超过这个金额就要缴纳个税是吗?一个季度开票没超45万不缴纳增值税还是不超135000万不缴纳增值税?
2023年小规模企业新政策 季度开普票不超过30万,免增值税 季度开普票超过30万,全额按1% 开专票按1% 政策有效期2023.1.1-2023.12.31 老师,这个说的季度不超过三十万,是不含税的三十万,还是含税的呢?还有就是一个问题,专票1%是啥意思,是说的意思就是说的,一万就是收一百的增值税的意思吗?
老师,我想问问,我公司打算分红,我们的股东是公司,但是我公司,和控股公司都没人实缴注册已经,可以分红吗
从公司账户借款给其他公司,12月31号必要要归还吗?要是不按时归还那我们公司会面临什么风险或者需要缴纳什么税吗?
有笔10月份的账,工会经费 现在只计提了工会经费了,没有做缴纳工会经费那笔账,应该怎么办
公司请厨师做饭,按固定餐标结算费用,需要发票吗?厨房买调料是否必须有发票?
老师,我们是工程勘察服务公司,个人给我们代开的是建筑服务-其他建筑服务的发票,可以吗
老师买的新能源汽车,车购税是减免的,固定资产入账时,需要将车购税计算进去吗
老师 我们公司支律师事务所1万,票还未到,分录怎么做呢,等收到发票又怎么做?
老师,24年12月买手机开的专票,现在还可以报销吗
老师,在电子税务局接到这个通知是要怎么处理呀? 经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: 所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额但用于支出形成费用未纳税调增:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第24行不征税收入用于支出所形成的费用0,占表105000第8行不征税收入调减金额230000比例较小,可能存在不符合条件作为不征税收入违规调减或者用于支出形成费用未足额纳税调增。 [风险点]汇算清缴风险:所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额疑似超过取得的财政资金总额:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第8行不征税收入调减金额230000,超过计入利润总额的主表其他收益0与表101010营业外收入(政府补助利得)0,可能存在取
1月报税期是15号还是18号?报25年12月
至于是按月还是按季是税务局定的。
这个是定期定额什么意思
这里显示已经申报,可是又没有缴款信息,到底我要怎么做
你好因为你开的是专用发票是要交税的。定期定额是税务局定的你在一个月或者一个季度内按照他给你的额度计算税率 这个税率是综合税率包括个税和增值税。但是。如果你在次期间开了专用发票。那针对专用发票是要全额交税
你已经申报 不用作废。直接点击税款缴纳就行。电子税务局左边工具栏有一个税款缴纳。
那我根本就没有报税,怎么显示申报了,而且查询不到交税的信息
怎么这里显示交1800的税,什么意思,可是根本就没有交税,就显示已经申报了
定期定额综合税率,是什么意思,是我没有开到6万的税,也要交税吗,按照6万*0.3的税率交税吗
这些信息是什么意思
你好 你是已经点击了提交。所以显示已经申报。但是没有点击扣款。所以没有扣税成功。一般情况下在征税期最后一天税务局会自动扣款的
点哪里,就是扣税呀,从哪里进入,我给叫交掉去
先在增值税申报表界面点击税款缴纳。应该在全省报后面那个。然后选择手动扣款。 然后返回电子税务局主页面 左边工具栏有个税款缴纳 点击
这里显示免税额,是不是不用交税呀,他开的不是专票吗,怎么还免税了
因为你申报的6万未达到起征点。起征点超过10万一个月才需要缴纳税款。 所以1800不用缴纳。但是专票的300多块是要缴纳的。
在第二列要把开专票的不含税销售额写进去 那部分要交税
这个是专票吗,好像是开的农产品,这个要自己手动填写吗,可是已经申报了,我要更正申报吗
是的这里显示专用发票 是要交税的 一般来说是自动导入的。你操作下看看是不是点击其他附表可以自动导入进去。无法自动导入就手动填一下
小规模纳税人通过电子发票服务平台开具的带有“增值税专用发票”其金额及税额应填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“增值税专用发票不含税销售额” 你看下附表一
这是专票把,是不是因为核定的,所以不用交税,可是我点击进入已经申报了呀,我是不是要作废更正呀,入口在哪里呀
不是的同学。专用发票是必须要交税的。和核定没有关系
可以电话咨询一下12366。更正报表重新申报
我该点击更正申报,还是点击作废申报
税款未缴纳的就作废申报
然后你看一下增值税附表一,它会不会自动生成,它如果没有自动生成,那你就在销售额不含税那边,把那个开专票的不含税销售额手动填进去提交就好了。
那我现在去手动填写下,然后这个个体户需要交城建税吗,不是现在有政策六税两税吗,是不是就不要交了
要缴纳的 按50%缴纳城建税等附加
那如果这个核定的个人所得税超过了6万的季度核定额,超过部分缴纳,还是所有都需要缴纳,按多少个点缴纳个人所得税经营所得呢超过的话
你好 查账征收的话。超过10万起征点是要全额交税的。 核定定额定律的话 是税务局根据你们地区同行业经营情况对比下来定的一个定额定律。每个地区每个行业都不一样的