你好同学小规模纳税人开普票每个月在10万以内是免税的 但是需要在增值税附表填写减免税这一栏要填写减免税金额。如果开专用发票是要全额交税的

请问老师!小规模纳税人定期定额征收的核定一个月45000~那意思是我一个月开票超过这个金额就要缴纳个税是吗?一个季度开票没超45万不缴纳增值税还是不超135000万不缴纳增值税?
老师,你好,请问定期定额征收的小规模个体户,增值税和经营所得税是按核定的额度交呜?例如增值和径营所得税核定的额度都是5万元,也就是每个月没超过5万元,按5万元交税,超过5万元,按实际经营额交税,对吗?超过5万元交税,要减除核定的5万元吗?还是没超过5万元不用交税?谢射
2023年小规模企业新政策 季度开普票不超过30万,免增值税 季度开普票超过30万,全额按1% 开专票按1% 政策有效期2023.1.1-2023.12.31 老师,这个说的季度不超过三十万,是不含税的三十万,还是含税的呢?还有就是一个问题,专票1%是啥意思,是说的意思就是说的,一万就是收一百的增值税的意思吗?
2023年小规模企业新政策 季度开普票不超过30万,免增值税 季度开普票超过30万,全额按1% 开专票按1% 政策有效期2023.1.1-2023.12.31 老师,这个说的季度不超过三十万,是不含税的三十万,还是含税的呢?还有就是一个问题,专票1%是啥意思,是说的意思就是说的,一万就是收一百的增值税的意思吗?
个体户核定9万元是什么意思?是开票一个季度不能超过9万元,还是月销售额开票金额不能超过9万?那这个增值税10万又是啥?
以前年度22年-25年漏提折旧,补提折旧怎么补提呢? 是计入利润分配未分配利润还是以前年度损益调整?
老师我今天去面了一个公司挺大的,现在是初创,老板说资金流水上千万,想找个财务总监不用做账,说账都在财务公司,说也不是不交税是合理节税,说比如我现在买了2辆100万的车,两年后30万卖点;再比如我做药柜卖给中间10个点,他再卖给物业公司2个点就是AB合同,那我怎么让中间人合规,让他个人去开票或者让他成立个体户开票,听起来老板好像说的也头头是道,但是我就不理解账交给财税公司能合规吗?工资确实比现在高,但是感觉云里雾里的,而且离家挺远的,特别犹豫要不要去,因为如果去就上了一个台阶,不去可能以后一直就是个核算会计。
老师,老板同时是两个公司的法人,是不是都需要报个税,我是公司的财务,公司的报税是外账在做,我上个月接回来一家,报增值税0申报,以为法人在另外一家公司的个税已经报过了,我就没有报,结果税务系统发通知说我3月未申报个税(公司没有业务和员工只有法人),叫我带上资料到税务局去办理,我现在是不是先在电子税务局上面把3月的先报了?还是明天直接去税务局办理
山东分公司独立核算 ,只上社保,社保款是北京总公司转到山东分公司的账务该怎么处理?
个体户工商年报截止日期是什么时候?
#提问#请问老师长期待摊费用已摊完的在下年的表中不提现对吧?跟固定资产不一样,
3月底已经按照月底的汇率。算了汇兑损益。那4月把应收账款收回来了。那4月收款了应收账款的汇率按哪个来呢
老师我们是生产行业,比如料工费加起来一共是10000块钱,生产出来A产品50公斤,B产品是40公斤,B产品要次于A产品,这种情况该怎么成本核算?
我们承包的甲方的工程,甲方把工程款直接付给了劳务公司农民工,是21.22.23.24年都有支付,但是甲方和劳务公司都提供不了付款回单了,让劳务公司写说明能平账吗?
请问郭老师,劳务派遣按2026年新规,工资和服务费要开一张发票,客户年底发一次工资,服务费是按月转给我们的,这个怎么开票呢?
至于是按月还是按季是税务局定的。
这个是定期定额什么意思
这里显示已经申报,可是又没有缴款信息,到底我要怎么做
你好因为你开的是专用发票是要交税的。定期定额是税务局定的你在一个月或者一个季度内按照他给你的额度计算税率 这个税率是综合税率包括个税和增值税。但是。如果你在次期间开了专用发票。那针对专用发票是要全额交税
你已经申报 不用作废。直接点击税款缴纳就行。电子税务局左边工具栏有一个税款缴纳。
那我根本就没有报税,怎么显示申报了,而且查询不到交税的信息
怎么这里显示交1800的税,什么意思,可是根本就没有交税,就显示已经申报了
定期定额综合税率,是什么意思,是我没有开到6万的税,也要交税吗,按照6万*0.3的税率交税吗
这些信息是什么意思
你好 你是已经点击了提交。所以显示已经申报。但是没有点击扣款。所以没有扣税成功。一般情况下在征税期最后一天税务局会自动扣款的
点哪里,就是扣税呀,从哪里进入,我给叫交掉去
先在增值税申报表界面点击税款缴纳。应该在全省报后面那个。然后选择手动扣款。 然后返回电子税务局主页面 左边工具栏有个税款缴纳 点击
这里显示免税额,是不是不用交税呀,他开的不是专票吗,怎么还免税了
因为你申报的6万未达到起征点。起征点超过10万一个月才需要缴纳税款。 所以1800不用缴纳。但是专票的300多块是要缴纳的。
在第二列要把开专票的不含税销售额写进去 那部分要交税
这个是专票吗,好像是开的农产品,这个要自己手动填写吗,可是已经申报了,我要更正申报吗
是的这里显示专用发票 是要交税的 一般来说是自动导入的。你操作下看看是不是点击其他附表可以自动导入进去。无法自动导入就手动填一下
小规模纳税人通过电子发票服务平台开具的带有“增值税专用发票”其金额及税额应填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“增值税专用发票不含税销售额” 你看下附表一
这是专票把,是不是因为核定的,所以不用交税,可是我点击进入已经申报了呀,我是不是要作废更正呀,入口在哪里呀
不是的同学。专用发票是必须要交税的。和核定没有关系
可以电话咨询一下12366。更正报表重新申报
我该点击更正申报,还是点击作废申报
税款未缴纳的就作废申报
然后你看一下增值税附表一,它会不会自动生成,它如果没有自动生成,那你就在销售额不含税那边,把那个开专票的不含税销售额手动填进去提交就好了。
那我现在去手动填写下,然后这个个体户需要交城建税吗,不是现在有政策六税两税吗,是不是就不要交了
要缴纳的 按50%缴纳城建税等附加
那如果这个核定的个人所得税超过了6万的季度核定额,超过部分缴纳,还是所有都需要缴纳,按多少个点缴纳个人所得税经营所得呢超过的话
你好 查账征收的话。超过10万起征点是要全额交税的。 核定定额定律的话 是税务局根据你们地区同行业经营情况对比下来定的一个定额定律。每个地区每个行业都不一样的