借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项(
公司账户没钱付货款就赊账做了,先开了销售发票出去收到货款后再支付给上家公司,上家公司再开销售发票给我公司,这一系列的会计分录是怎样的?之前的会计分录如图,后面次月收到上家公司发票就不知如何做会计分录了。
请问老师,我们公司的工程是跨月完工的,当月开了一部分发票给对方公司,款项已收,当月不确认收入,我应该怎么做会计分录比较好
收到货款没有当时开发票,当月会计分录,怎么做?第二个月补得发票
老师,当月收到的专票,当月没抵扣,以后再抵扣,怎么做会计分录
老师,公司开票后当月就收款,会计分录怎么做?
老师您好,自然人电子税务局员工个人承担的养老金是不是每个月都要在个人养老金扣除管理填报信息了?
老师,公司给员工代扣代缴的个税,不扣员工的工资,这个分录怎么写呢
老师,税务申报利润表本期金额是填写利润表本年累计金额吗?
1-6月份不含税开票金额为13000,应交增值税是130,个体工商经营所得,收入总额填多少?
这个会计分录怎么做,没看懂
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
公司24年登记为小规模,截止上个月一直未开票,没有销售收入,上个月取得了一张进项专票,税率为13%的成本费用,这个月老板想申请为一般纳税人,今天已经转为一般纳税人了,这个月要申报季报,我想了解这个月申报前是不是要把上月取得的进项专票抵扣,还是下个月一般纳税人申报时再抵扣?
老师好:想咨询下,公司支付了不合理费用,年度税务口径需要调增处理。这种情况,一般摘要怎么写比较合适,可以方便年底会计进行统计数据。
老师好,甲方代付项目农民工工资,现在是2025年7月一次性发放5月—6月两个月工资.6月没报5月份个税,现在能一次性把两个月的工资申报了吗?该如何申报呢?
税务系统还能查真票还是假票吗
小规模企业还要贷应交税费_增值税_销项吗?还是直接就做借:银行存款 贷主营业务收入就可以了??
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 小规模及时不交也得计提啊,按照这个分度做