你好; 1. 做账; 借库存商品 贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ;2. 收到红字发票 借 应付账款或者银行存款贷库存商品

老师,我们是购买方,我们把专票认证了,后来销售方让我们红冲发票,让我开红字信息表,我已经开了,那这需要怎样做账呀?之前认证过的进项需要进项税转出吗?
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
老师,就是本月报上月的税,我们是进购方,上月开红字信息表,对方开具红冲票,填报时有进项税额转出,要交税,但是我们还没收到红冲票(对方开了但没有邮寄过来),那我们在金蝶里面怎么做会计分录
老师您好,我们公司12月份客户红冲了一张进项发票,我申报时进项转出并缴纳了税款,后税务局说客户申请的红字信息表有误,无需做进项转出,现在税款已申请退税并到账,那退的增值税的账务怎么处理,要如何调,分录怎么做?
老师,请问一下5月份有张进项已经认证并入账了,然后我们要退货,那账票我们开了红字信息表邮寄回去给了对方红冲了,那我们需要做进项转出 ,账上怎么体现呢?还有税要怎么搞?(找郭老师)谢谢
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
您好!老师麻烦问一下采购的工程器具12万元,进到工程物资-专业设备这个月末怎么结转到成本为
. 做账; 借库存商品 贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 这个要做到5月份吗 那我们的增值税需要怎么更正 在哪个月更正
2. 收到红字发票 借 应付账款或者银行存款贷库存商品 对方没有给我们红字发票呢
你好; 5月开了 红字信息表 ; 你就5月做; 对的;在6月报5月增值税的时候 ; 报附表2转出 2.收到了红字发票在做账哈; 我只是一次性给你全套的 处理给你写了。 你 自己参考下
进项票是5月份的 是6月份退货才开的红字信息表 是不是就做在6月份 我们5月份的增值税已经在15号之前就申报了 还有就是对方开的红字信息表要给我们哪一联 上次的两联我们都给客户寄回去了
5月份是这样入账了的 税也已经申报了的
你好; 那 6月做红字信息表; 做转出分录哈; 同时7月报的时候 附表2 报转出金额哈;