齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
在具体的什么问题的
老师,上游给我开了一张免税的,金额是一万的农产品,我进一步加工。那我进成本金额是多少,可以计算抵扣是多少
10000*9%入库的时候做这一个借原材料10000-1000*9% 应交税费、应交增值税进项900 贷银行存款1万 你生产领用的时候才可以加计扣除1% 借生产成本10000-(10000-1000*9%)*1% 应交税费、应交增值税进项10000-1000*9%)*1% 贷原材料10000-1000*9%
老师,上面计算是一万乘以9%还是一千乘以9%
刚才打错了,是1万乘以9%。
老师好,请问9月交的所属期7月份的预交发票,7月也抵扣了,请问该票据入账到几月份,建筑服务的
我在申报的时候就把该票据上的钱抵扣了,肯定要有原件入账的
你好,账务处理做到九月份。
完税证明,银行回单都可以。
那7月份不要做账是吧该笔发票
你好,七月份做这个发票的,但是不要做交税的。
预缴税款的只能在九月份做。
我在申报的时候就把该票据上的钱抵扣了
你好,你是在几月份申报的,不应该在八月份申报,你那时候税款还没有交呢,你怎么抵扣?
@郭老师回答,请其他老师不要接
@郭老师回答,其他老师不要接
@郭老师回答,其他老师不要接,
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10000*9%入库的时候做这一个借原材料10000-1000*9% 应交税费、应交增值税进项900 贷银行存款1万 你生产领用的时候才可以加计扣除1% 借生产成本10000-(10000-1000*9%)*1% 应交税费、应交增值税进项10000-1000*9%)*1% 贷原材料10000-1000*9%
老师,上面计算是一万乘以9%还是一千乘以9%
刚才打错了,是1万乘以9%。
老师好,请问9月交的所属期7月份的预交发票,7月也抵扣了,请问该票据入账到几月份,建筑服务的
我在申报的时候就把该票据上的钱抵扣了,肯定要有原件入账的
你好,账务处理做到九月份。
完税证明,银行回单都可以。
那7月份不要做账是吧该笔发票
你好,七月份做这个发票的,但是不要做交税的。
预缴税款的只能在九月份做。
我在申报的时候就把该票据上的钱抵扣了
你好,你是在几月份申报的,不应该在八月份申报,你那时候税款还没有交呢,你怎么抵扣?