在具体的什么问题的

老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
老师,上游给我开了一张免税的,金额是一万的农产品,我进一步加工。那我进成本金额是多少,可以计算抵扣是多少
10000*9%入库的时候做这一个借原材料10000-1000*9% 应交税费、应交增值税进项900 贷银行存款1万 你生产领用的时候才可以加计扣除1% 借生产成本10000-(10000-1000*9%)*1% 应交税费、应交增值税进项10000-1000*9%)*1% 贷原材料10000-1000*9%
老师,上面计算是一万乘以9%还是一千乘以9%
刚才打错了,是1万乘以9%。
老师好,请问9月交的所属期7月份的预交发票,7月也抵扣了,请问该票据入账到几月份,建筑服务的
我在申报的时候就把该票据上的钱抵扣了,肯定要有原件入账的
你好,账务处理做到九月份。
完税证明,银行回单都可以。
那7月份不要做账是吧该笔发票
你好,七月份做这个发票的,但是不要做交税的。
预缴税款的只能在九月份做。
我在申报的时候就把该票据上的钱抵扣了
你好,你是在几月份申报的,不应该在八月份申报,你那时候税款还没有交呢,你怎么抵扣?