借管理费用或者其他 贷应付账款

老师, 我们购进预付账款的时候,我借预付账款,贷银行存,收到货未收到发票,借库存商品,贷预付账款,然后收到发票的时候又怎么做账呢?
银行代扣电费,未收到供电局发票 借:预付账款 贷:银行存款 转账支付电话费,未收到发票 借:其他应付款 待:银行存款 这两个分录对吗?为什么一个是其他应付款,一个是预付账款,怎么区分应该用哪个
发票未到的燃油费 借应付账款 贷 银行存款 我收到发票该怎么做账
采购货物 货到款已付 发票还未到 借 库存商品 贷应付暂估款 借应付账款 贷 银行存款 等收到发票应该怎么做
预存燃气费 借:预付账款100 贷:银行存款100 计提燃气费 借:制造费用 -燃气 40 贷:预付账款 40 收到发票,怎么做账?
那我的进项也要做进去对吧
如果有就借应交税费应交增值税进项税