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预存燃气费 借:预付账款100 贷:银行存款100 计提燃气费 借:制造费用 -燃气 40 贷:预付账款 40 收到发票,怎么做账?

2023-12-08 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-08 09:57

预付房租 借:其他应收款-燃气公司 贷:银行存款 按月摊销 借:制造费用 -燃气     贷:预付账款-燃气 收到发票 借:预付账款-燃气      应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-燃气公司

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快账用户8903 追问 2023-12-08 10:08

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-08 10:13

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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快账用户8903 追问 2023-12-08 10:22

预付房租 借:其他应收款-燃气公司 10 贷:银行存款 10 按月摊销 借:制造费用 -燃气 2 贷:预付账款-燃气 2 收到发票 借:预付账款-燃气 10 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-燃气公司 10

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快账用户8903 追问 2023-12-08 10:24

预付账款借方余额 8 以后月份计提: 借:制造费用 -燃气 2 贷:预付账款-燃气 2

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齐红老师 解答 2023-12-08 10:29

这个按月摊销预付的金额就是

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快账用户8903 追问 2023-12-08 11:02

老师,这样做分录。是不是符合权责发生制,当月的燃气费,计入当月费用?

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齐红老师 解答 2023-12-08 11:06

就是按权责发生制做账计提

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快账用户8903 追问 2023-12-08 11:15

老师太优秀了,咨询了几个人,收票时,都让红冲,再按发票计入费用。

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快账用户8903 追问 2023-12-08 11:16

发票的金额,是预存的,燃气一部分用了,一部分没用

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齐红老师 解答 2023-12-08 11:18

嗯嗯,就那样预付和摊销就是

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预付房租 借:其他应收款-燃气公司 贷:银行存款 按月摊销 借:制造费用 -燃气     贷:预付账款-燃气 收到发票 借:预付账款-燃气      应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-燃气公司
2023-12-08
 你好;  第一种借:预付账款-燃气公司,贷:其他应付款-刘,借:其他应付款-刘,贷:银行存款  按这个来做菜合理的  
2022-11-02
是的 这样处理是正确的 
2022-05-11
对的,你的凭证没问题。
2024-10-12
是正确的,第二个分录相当于第一个分录后面两个分录合并
2020-02-17
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