预付房租 借:其他应收款-燃气公司 贷:银行存款 按月摊销 借:制造费用 -燃气 贷:预付账款-燃气 收到发票 借:预付账款-燃气 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-燃气公司
上月2号我们充燃气费,刘员工先垫了2万,上月18号打给员工,我做账,第一种借:预付账款-燃气公司,贷:其他应付款-刘,借:其他应付款-刘,贷:银行存款,第二种:借:预付账款-燃气公司,贷:银行存款,请问这2种选择哪个
发票未到的燃油费 借应付账款 贷 银行存款 我收到发票该怎么做账
预存燃气费 借:预付账款100 贷:银行存款100 计提燃气费 借:制造费用 -燃气 40 贷:预付账款 40 收到发票,怎么做账?
1月份公司交燃气费3000,只有POS小票和交费凭证,发票是按本月实际使用量开的是1500,做账时怎么做呢 缴费分录: 借:原材料-燃气费3000 贷:银行存款 3000 收到本月实量发票金额是1500 借: 贷:
请问对公付油费,付到天然气公司。我根据付款流水怎么做账呢。是做借:销售费用—油费,贷:银行存款。还是做借:应付账款—天然气公司,贷:银行存款呢?
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
预付房租 借:其他应收款-燃气公司 10 贷:银行存款 10 按月摊销 借:制造费用 -燃气 2 贷:预付账款-燃气 2 收到发票 借:预付账款-燃气 10 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-燃气公司 10
预付账款借方余额 8 以后月份计提: 借:制造费用 -燃气 2 贷:预付账款-燃气 2
这个按月摊销预付的金额就是
老师,这样做分录。是不是符合权责发生制,当月的燃气费,计入当月费用?
就是按权责发生制做账计提
老师太优秀了,咨询了几个人,收票时,都让红冲,再按发票计入费用。
发票的金额,是预存的,燃气一部分用了,一部分没用
嗯嗯,就那样预付和摊销就是