预付房租 借:其他应收款-燃气公司 贷:银行存款 按月摊销 借:制造费用 -燃气 贷:预付账款-燃气 收到发票 借:预付账款-燃气 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-燃气公司

上月2号我们充燃气费,刘员工先垫了2万,上月18号打给员工,我做账,第一种借:预付账款-燃气公司,贷:其他应付款-刘,借:其他应付款-刘,贷:银行存款,第二种:借:预付账款-燃气公司,贷:银行存款,请问这2种选择哪个
发票未到的燃油费 借应付账款 贷 银行存款 我收到发票该怎么做账
预存燃气费 借:预付账款100 贷:银行存款100 计提燃气费 借:制造费用 -燃气 40 贷:预付账款 40 收到发票,怎么做账?
1月份公司交燃气费3000,只有POS小票和交费凭证,发票是按本月实际使用量开的是1500,做账时怎么做呢 缴费分录: 借:原材料-燃气费3000 贷:银行存款 3000 收到本月实量发票金额是1500 借: 贷:
请问对公付油费,付到天然气公司。我根据付款流水怎么做账呢。是做借:销售费用—油费,贷:银行存款。还是做借:应付账款—天然气公司,贷:银行存款呢?
老师我想问一下变更法人股权转让都需要缴纳什么税
重型半挂牵引车购车船税时先那种车辆类型
老师,公司有一个临时工,每个月来做七八天,每个月大概发给她七八百块钱,没签任何的合同,怎么报税啊
老师,物流运输个体,增值税也是一个点对吗
25年末计提了住宅+车位共计资产减值 682W,存货跌价准备余额是682W,25年末利润表减值损失金额682W。26年末,因为住宅结转,结转部分的住宅冲回减值598W,未结转的剩余车位需要补计提减值560W,26年末,存货跌价准备余额是 644W。26年末的利润表上面的 资产减值损失,应该体现的金额是多少
老师,就是员工做的高铁票,除了差旅费还可以作为什么费用报销,可以全额抵扣?
5年末计提了住宅+车位共计资产减值 682W,存货跌价准备余额是682W。26年末,因为住宅结转,结转部分的住宅冲回减值598W,未结转的剩余车位需要补计提减值560W,26年末,存货跌价准备余额是 644W。26年末的利润表上面的 资产减值准备,应该体现的金额是多少
京东导出的数据是只统计应收的数据作为申报税收收入依据吗
以前抵扣的进项本月红冲了,我要做进项税额转出会计分录要用二级明细进项税额转出吗
你好,老师,现在公司自然人将股权转让给自然人,现在填写股权转让协议书的话,如果出让股权的股东已经实缴注册资本金,现在这个转让的价格咋填写呢?
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
预付房租 借:其他应收款-燃气公司 10 贷:银行存款 10 按月摊销 借:制造费用 -燃气 2 贷:预付账款-燃气 2 收到发票 借:预付账款-燃气 10 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-燃气公司 10
预付账款借方余额 8 以后月份计提: 借:制造费用 -燃气 2 贷:预付账款-燃气 2
这个按月摊销预付的金额就是
老师,这样做分录。是不是符合权责发生制,当月的燃气费,计入当月费用?
就是按权责发生制做账计提
老师太优秀了,咨询了几个人,收票时,都让红冲,再按发票计入费用。
发票的金额,是预存的,燃气一部分用了,一部分没用
嗯嗯,就那样预付和摊销就是