是的,这个需要对方开红字发票

购买方的专票已经抵扣,现在要退款,我们让对方开了红字发票,但是我这边如何开出来红字发票,怎么没有查到
老师小企业会计准则下对方开了张红字增值税普通发票但没给我们给了我们一张重开后蓝字普票这个该怎么入账红字发票向对方要对方没给。 这个要怎么调上月入账分录借管理费用贷现金 本月该怎么调好点红票没到手,只收到一张蓝票
企业收到现金折扣如何入账,需要对方开红字发票么?
如果供应商开具了增值税专用发票我这把入账后 全额退货了 对方开具红字专用发票 进项税已抵扣收到红字发票如何做账 进项税当月未抵扣收到红字发票如何做账
老师,一般纳税人,去年已给对方开销售发票,今年对账发现,对方那边有质量索赔和现金折扣(如果是银行转账有2%现金折扣抵消货款)入账 金额共计1.5万,我方财务不知道 ,这些没有入账。请问现在我公司如何入账?以什么单据为原始凭证单据?还需要给对方开红字发票吗?
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
可以用现金支付个人报销款吗?
如果开红字发票就跟商业折扣一样了,那就不用签折扣合同了吧
是的,直接在开票的票面体现折扣
现金折扣不是类似融资么?
如果是在销售以后体现,那么还是开票红字发票冲
那如何体现是融资行为?开红字发票更像是销售折让
销售折让就是开红字发票冲
按照会计准则的规定,能合理估计的现金折扣借:应收账款贷:主营业务收入 合同负债-可变对价(合理预估的现金折扣) 应交税费-应交增值税(销项税额)(按全额确认的销项税额)借:银行存款 折扣后的存款 合同负债-可变对价(合理预估的现金折扣)贷:应收账款发生时不能合理估计,不需要开红字发票借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)借:银行存款 财务费用-现金折扣贷:应收账款