借:管理费用-房租 应交税费-增值税-进项 贷预付账款

老师,请问下,21年预付款项,做的借预付账款,贷银行存款,22年收到发票,我该怎么做账务处理?
老师,如果一项技术服务,先付钱了,还没收到发票,这种情况的话可以直接做账: 借预付账款,贷银行存款, 收到发票的时候直接做: 借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷预付账款 这样对吗老师
老师。我想请问下,如果来了材料发票,比如我2021年来的材料发票,比如材料成本30万,进项3.9万,2021年已付款,那么假设我2022年才抵扣,那么我想问的是2021年因为没抵扣,可不可以2021年做账借,预付账款33.9万,贷,银行存款33.9万,然后2022年抵扣的时候做借,材料,30万。进项税额3.9万,贷,预付账款33.9万
老师,你好!我有两笔款项!一个预付账款!一个预收账款!现在确定都是没有发票了的,该怎么做账呢?原来预付做的:借:应付账款!贷:银行存款!预收做账:借银行存款,贷:预收账款! 现在确定没有发票,该怎么做账冲销预付预收呢?
你好老师,如果先预付一年的租金,借预付账款贷银行存款,但收到的发票进项可以抵扣,进项该怎么做?
老师,请问汇算清缴已提交申报,还能重新在系统里面做修改吗?(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师)谢谢!
老师,我新面试了一家劳务派遣公司。他是差额征收的,这种公司的话会有什么风险吗?我要怎么去来辨别?
我们挂靠别的建筑公司 我们给他们开了一部分发票 然后其他都是我们分包方给他们开的发票 剩余的我们公司还有一些分包方剩余的开给我们了 总体来说分包方开给我们的发票金额加上这个项目代发工资大于我们开给挂靠方了 这样可以吗
公司对外打投资款 分录怎么做呢
老师,您好,请问公司收到政府的车辆报废补贴和更新补贴,该如何做账?
老师,国债的到期收益率已经包含了通货膨胀率了么?
老师,请问社保已经申报提交也划款了,当月又有新员工想缴纳社保,还可以再重新提交社保吗?(朴老师
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
进项做到第一个月,每月分摊的租金入费用?
是的,就是那样处理的