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你好老师,如果先预付一年的租金,借预付账款贷银行存款,但收到的发票进项可以抵扣,进项该怎么做?

2023-06-28 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-28 09:58

借:管理费用-房租 应交税费-增值税-进项 贷预付账款

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快账用户3024 追问 2023-06-28 10:04

进项做到第一个月,每月分摊的租金入费用?

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齐红老师 解答 2023-06-28 10:09

是的,就是那样处理的

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借:管理费用-房租 应交税费-增值税-进项 贷预付账款
2023-06-28
你好,你的会计分录是对的,没问题
2025-05-19
学员你好, “收到进项税发票,如果付款 借:应付账款 进项税 贷:银行存款 ”这笔分录不太好理解 收到进项税发票,根据业务实质, 借:管理费用 /原材料等 进项税 贷:应付账款 付款时 借:应付账款 贷:银行存款
2020-12-31
你好借待摊费用  进项税额,贷预付账款,摊销做,借管理费用  贷 待摊费用 
2021-07-23
您好,可以这样处理的。
2022-06-20
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