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你好老师!预付房租是:借:预付账款、贷:银行存款,发票隔几个月收到了做,借:管理费用 借:进项税额,贷:预付账款,是这样吗 如果这样,房租费不是权责发生制吗?房租费不是没有显示在当月吗?求教

2023-12-12 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 14:40

你好,发票收到了,按所属月份计入管理费用,其他的入长期待摊费用,后续按月摊销至管理费用。

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快账用户9488 追问 2023-12-12 14:44

不明白,发票是跨月收到的,怎么做到当月去,还要做什么分录吗?才能显示为是当月的房租费

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齐红老师 解答 2023-12-12 14:48

7月收到6-12月的发票, 借:管理费用 (6-7)月房租费        长期待摊费用(8-12)        贷:预付账款

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快账用户9488 追问 2023-12-12 14:50

那这样也是属于权责发生制的做法吗?没有显示在当月的费用里面可以吗

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齐红老师 解答 2023-12-12 14:51

没有跨年,不要紧的,预付款当月,没有收到发票。

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快账用户9488 追问 2023-12-12 14:53

跨年了的怎么做

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齐红老师 解答 2023-12-12 15:10

跨年了,就调整一笔 借:利润分配-未分配利润    贷:预付账款

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你好,发票收到了,按所属月份计入管理费用,其他的入长期待摊费用,后续按月摊销至管理费用。
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