你好,发票收到了,按所属月份计入管理费用,其他的入长期待摊费用,后续按月摊销至管理费用。

老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
你好老师!预付房租是:借:预付账款、贷:银行存款,发票隔几个月收到了做,借:管理费用 借:进项税额,贷:预付账款,是这样吗 如果这样,房租费不是权责发生制吗?房租费不是没有显示在当月吗?求教
收到2025年1-3月房租发票,还未付款,现在入账 ,借:预付账款-房租 应交税费-进项 贷:应付账款-**公司 ,到2025年1月时分摊借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 付款时,借:应付账款-**公司 贷:银行存款 上面这样做分录可以吗
老师,假如一次付清3个月房租,借:预付账款-房租,贷:银行存款,发票已回,分摊第一个月 借:管理费用-房租 (不含税金额)贷:预付账款-房租,第二个月同上,第三个月抵扣进项,借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)3个月的税额 贷:预付账款,这样做是对的吗?
预付半年的房租,房租暂未开票。 1、预付时,借:预付账款,贷:银行存款; 2、每月分摊时,借:管理费用-房租,贷:预付账款。这样对吗? 那后面收到发票时,不做账务处理,直接放在开票当月吗
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
不明白,发票是跨月收到的,怎么做到当月去,还要做什么分录吗?才能显示为是当月的房租费
7月收到6-12月的发票, 借:管理费用 (6-7)月房租费 长期待摊费用(8-12) 贷:预付账款
那这样也是属于权责发生制的做法吗?没有显示在当月的费用里面可以吗
没有跨年,不要紧的,预付款当月,没有收到发票。
跨年了的怎么做
跨年了,就调整一笔 借:利润分配-未分配利润 贷:预付账款