你好!可以的,可以抵扣
老师您好,请问,我公司是一家做国际国内货物运输代理的企业,现在有一票业务是帮客户做国内部分的代理运输和代理港杂的,我们能收到的成本票是9个点的运输发票,我们给客户开9个点的运输发票还是6个点的代理费发票呢?
老师,我们销售货物,然后跟客户签订合同,货物单价300由我们开具发票,运输费90由车队直接开票给客户,客户付运输费给我们,我们只是代收,后面会支付给车队,这样这个90跟我们是不是没有关系的,实际我们只有300的收入。
请教个问题,我有个供应商与我们签合同给我们供货,但是不能给我们开普通发票,要开只能开专票,要普票只能打到别的账户名称,这样可以吗?打款户和签合同户不是一家
你好,请问我们是贸易公司,与客户签订合同货款与运费,找了第三方物流运输也签订合同,那么运输方把运输发票开给我们,我公司可以开给客户嘛?(我司已增加运输税种,经营范围也有道路运输,只是没有道路运输许可证)如不能开的话可以让运输方直接开给客户嘛?或者我司怎么开运输票给客户。感谢回答
老师您好,有个问题想请教下,我们和客户签的是货运代理合同,开给客户的发票是6%的专票;同时我们和供应商签的是货物运输合同,对方开给我们的是9%的专票,那这部分9%的专票可以抵扣吗?
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
会有什么问题吗?税法有没有规定说我们开给客户的发票和供应商开给我们的发票税率一定要保持一致呢??
没有这样子的规定。不然你的办公费怎么能抵扣呢?