这个没什么影响,你当借款还款就好了。
请问下老师,客户付我们500万的汇票,但是货没提走,客户说要跟银行约定货没提走之前对方让银行限定好我们不能动用那笔款,这种结算方式或者业务有吗?银行可以这么操作吗
我们公司有一个客户 对账单核对的时候是含税货款 他家一般都付对公账户 但是他这次突然又付对私账户 但是货款对的时候对的含税的货款 比如我们对好的含税货款是50万 但是对私付了10万 请问这个十万怎么减?
老师,请问下,我们有一笔货款50万甲客户私转公进来的,现在客户要退款,但是我们老板让另外一家代理商乙客户给他转过去了,然后30万当做乙客户的货款,我们再转20万给甲客户,这样操作可有什么问题啊,后期这30万怎么做账啊
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
客户欠我们10万货款,对公付了310万,要求我们再退回300万到他另外一个银行账户(不是付货款的银行账户),说是要我们帮他走流水,请问这样操作对我们公司有没有影响?
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?