你好,学员,增值税是按照销项税进项税差额交纳的 收入是按照费用差额交纳的, 按照上面两个口径抵减的

您好 一般纳税人增值税抵扣只能是增值税专用发票?普票是不能抵扣增值税的, 一般纳税人企业所得税是用进项发票来抵扣(进项发票只能是专票 普票只能作为成本发票)只能所得税税前扣除。那取得进项发票普票 这个是怎么来抵税呢?
一般纳税人,开进的进项发票除了税额能抵扣增值税还可以抵扣企业所得税吗
一般纳税人,无票收入都需要用进项税发票来抵扣才能不交增值税和企业所得税吗?
老师,一般纳税人,收到进项专票,勾选抵扣了增值税,可以不入账,不抵扣企业所得税吗?因为想交企业所得税,但是不想交增值税
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
收入减费用的差额交纳的也是增值税吗?基本都是无票收入也没有费用发票,都要交增值税吗?
收入减费用的差额交纳的也是增值税吗?基本都是无票收入也没有费用发票,都要交增值税吗 是的。没有费用发票的话,要交纳增值税。按照无票收入交纳的
那如果都是没有费用,按照无票收入缴纳增值税是收几个点的税
那如果都是没有费用,按照无票收入缴纳增值税是收几个点的税 一般纳税人是13%,小规模是3%