你好,学员,增值税是按照销项税进项税差额交纳的 收入是按照费用差额交纳的, 按照上面两个口径抵减的

您好 一般纳税人增值税抵扣只能是增值税专用发票?普票是不能抵扣增值税的, 一般纳税人企业所得税是用进项发票来抵扣(进项发票只能是专票 普票只能作为成本发票)只能所得税税前扣除。那取得进项发票普票 这个是怎么来抵税呢?
一般纳税人,开进的进项发票除了税额能抵扣增值税还可以抵扣企业所得税吗
一般纳税人 有无票收入 这部分无票收入的增值税的销项可以用专用发票的进项票抵扣不
老师,一般纳税人开回来的进项发票可以抵扣进项,也能抵扣企业所得税呀?
一般纳税人,无票收入都需要用进项税发票来抵扣才能不交增值税和企业所得税吗?
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么解决办法吗老师?
朴老师,电商公司销售的可以不交印花税吗?好像只有采购才交是吗?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
收入减费用的差额交纳的也是增值税吗?基本都是无票收入也没有费用发票,都要交增值税吗?
收入减费用的差额交纳的也是增值税吗?基本都是无票收入也没有费用发票,都要交增值税吗 是的。没有费用发票的话,要交纳增值税。按照无票收入交纳的
那如果都是没有费用,按照无票收入缴纳增值税是收几个点的税
那如果都是没有费用,按照无票收入缴纳增值税是收几个点的税 一般纳税人是13%,小规模是3%