你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
2、甲公司为增值税一般纳税人,其主营业务为生产并销售M产品。M、W产品的售价中不包含增值税,确认销售收入的同时结转销售成本。该公司2019年适用的增值税税率为13%。第四季度发生经济业务如下:(1)10月10日,向乙公司销售M产品200件并开具增值税专用发票,每件产品的售价为110元,实际成本为70元。M产品已发出并符合收入确认条件。此外,现金折扣条件为2/10、1/20、N/30,计算现金折扣不考虑增值税。10月24日,乙公司付清了扣除现金折扣后的剩余款项。(2)10月16日,委托丙公司销售M产品400件,每件成本为70元,合同约定丙公司按每件110元的价格对外销售。甲公司按照售价的10%支付手续费。10月31日,收到丙公司开具的代销清单和已经税务机关认证的增值税专用发票。丙公司实际对外销售M产品200件,应收代销手续费2200元,增值税税额132元,全部款项尚未结算。1.根据资料(1),甲公司向乙公司销售M产品相关会计处理2.根据资料(2),甲公司委托丙公司代销M产品相关会计处理
华联公司是增值税一般纳税人,适用的增值税率为13%,2021年12月发生如下经济业务:(1)12月10日退回11月25向乙公司销售的产品,产品成本为400000元,销售价为500000元,增值税为65000元,根据合同约定,采取验货付款,乙公司验货时发现质量问题要求退货,华联公司同意退货,并办理退回手续。(2)12月15日销售C产品一批,每件标价100元,客户一次性购买2000件,可以享受10%的商业折扣。(3)31日,采用支票结算方式销售B产品100件,价款共计2000000元,增值税26000元,该批商品的实际成本为120000元,销售合同规定,丙公司将在下年度6月30日将该批商品购回,购回价格为206000元,增值税26780元。要求:根据上述业务编制华联公司相关会计分录。
4.华联公司是增值税一般纳税人,适用的增值税率为13%,2021年12月发生如下经济业务:(1)12月10日退回11月25向乙公司销售的产品,产品成本为400000元,销售价为500000元,增值税为65000元,根据合同约定,采取验货付款,乙公司验货时发现质量问题要求退货,华联公司同意退货,并办理退回手续。(2)12月15日销售C产品一批,每件标价100元,客户一次性购买2000件,可以享受10%的商业折扣。(3)31日,采用支票结算方式销售B产品100件,价款共计2000000元,增值税26000元,该批商品的实际成本为120000元,销售合同规定,丙公司将在下年度6月30日将该批商品购回,购回价格为206000元,增值税26780元。要求:根据上述业务编制华联公司相关会计分录。
4.华联公司是增值税一般纳税人,适用的增值税率为13%,2021年12月发生如下经济业务:(1)12月10日退回11月25向乙公司销售的产品,产品成本为400000元,销售价为500000元,增值税为65000元,根据合同约定,采取验货付款,乙公司验货时发现质量问题要求退货,华联公司同意退货,并办理退回手续。(2)12月15日销售C产品一批,每件标价100元,客户一次性购买2000件,可以享受10%的商业折扣。(3)31日,采用支票结算方式销售B产品100件,价款共计200000元,增值税26000元,该批商品的实际成本为120000元,销售合同规定,丙公司将在下年度6月30日将该批商品购回,购回价格为206000元,增值税26780元。要求:根据上述业务编制华联公司相关会计分录。
4.华联公司是增值税一般纳税人,适用的增值税率为13%,2021年12月发生如下经济业务:(1)12月10日退回11月25向乙公司销售的产品,产品成本为400000元,销售价为500000元,增值税为65000元,根据合同约定,采取验货付款,乙公司验货时发现质量问题要求退货,华联公司同意退货,并办理退回手续。(2)12月15日销售C产品一批,每件标价100元,客户一次性购买2000件,可以享受10%的商业折扣。(3)31日,采用支票结算方式销售B产品100件,价款共计200000元,增值税26000元,该批商品的实际成本为120000元,销售合同规定,丙公司将在下年度6月30日将该批商品购回,购回价格为206000元,增值税26780元。要求:根据上述业务编制华联公司相关会计分录。
老师,给学校供货的生鲜蔬菜公司的账有点乱怎么调,之前会计频繁换,交接出了问题,还有损耗,那怎么着手调
老师你好,我公司今年因为国补销售额大增,但费用没怎么增加,请问有什么办法合理增加费用的, 我还是问这个问题,就是是不是雇残疾人比较划算
老师,现在这个月才获取到之前生产期间的模具修理发票,现在又是在停车期间,请问应该如何入账呢
老师咨询个问题公司注销公户上余额可以转为为0吗
企业所得税汇算清缴里面的应付职工薪酬包含支付给劳务派遣公司的工资吗?应付职工薪酬这个数据和个税申报的数据是一致的吗?
老师您好,我想问一下就是,客户欠我们公司的工程款,然后用房子抵工程款,,他们开出来的发票是开给了法人的名字,这个要怎么处理呢?
和个人房东租房子,本来是每年158000元,如果开发票,修改一下合同,租金加税费158000元,公户转房东,税费怎么处理,纳税调增?
老师,为什么公司公积金设置的是25号统一托收,现在18号就扣款了啊
请问广告费代理,A付给B,B付给C,B是中间代理人,B是收到C发票入其他业务成本?收A钱入其他业务收入吗?公司广告费不是主业
老师,实收资本前五年多收了80万,现在公司要转让股权变更,这80万怎么以交税少的方式拿出来。