您好 (1)该公司2月份的进项税额是多少?要求计算全过程 9040/1.13*0.13=1040 (2)该公司2月份的销项税额是多少? 11300/1.13*0.13=1300 (3)该公司2月份应缴纳的增值税 1300-1040=260
2.资料:某公司2021年9月份共购进货物买价50000元,增值税率为13%;当月企业销售货物共收取价税合计款81360元,增值税率为13%。要求:根据以上资料,计算该企业9月份增值税进项税额、不含税售价、销项税额和应交的增值税。(1)进项税额(2)不含税售价(3)销项税额(4)应交增值税
(4)2021年年初未缴税额为0元;1月份应税货物销售额为1500000元,应税行为销售额为52000元,销项税额为240832元,进项税额为135600元,期末未缴税额为128240元,于2022年2月份缴纳。要求:计算增值税并填列该公司2月份的增值税纳税申报表
(4)2021年年初未缴税额为0元;1月份应税货物销售额为1500000元,应税行为销售额为52000元,销项税额为240832元,进项税额为135600元,期末未缴税额为128240元,于2022年2月份缴纳。要求:计算增值税并填列该公司2月份的增值税纳税申报表
:东方家具公司为增值税一般纳税人。月初增值税进项税余额为零,增值税税率为13%。20XX年2月,该公司发生如下经济业务:(1)外购--批用于生产家具的木料,全部价款已付并验收入库。对方开具的增值税专用发票注明的货款(不含增值税)为40万元,运输单位开具的增值税专用发票注明的运费为1万元,增值税为900元。(2)外购建筑涂料用于装饰公司办公楼,取得对方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为9万元,已办理验收入库手续。(3)进口-批生产家具用的辅助材料,关税完税价格为8万元,已纳关税1万元。(4)销售一-批家具取得销售额(含增值税)90.4万元。要求:根据上述资料,计算:(1)该公司进口辅助材料应纳增值税税额,并列出计算过程。(2)该公司2月份增值税销项税额,并列出计算过程。(3)该公司2月份增值税进项税额,并列出计算过程。(4)该公司2月份应纳增值税税额,并列出计算过程。
东方家具公司为增值税一般纳税人。月初增值税进项税余额为零,增值税税率为13%。20XX年2月,该公司发生如下经济业务:(1)外购--批用于生产家具的木料,全部价款已付并验收入库。对方开具的增值税专用发票注明的货款(不含增值税)为40万元,运输单位开具的增值税专用发票注明的运费为1万元,增值税为900元。(2)外购建筑涂料用于装饰公司办公楼,取得对方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为9万元,已办理验收入库手续。(3)进口-批生产家具用的辅助材料,关税完税价格为8万元,已纳关税1万元。(4)销售一-批家具取得销售额(含增值税)90.4万元。要求:根据上述资料,计算:(1)该公司进口辅助材料应纳增值税税额,并列出计算过程。(2)该公司2月份增值税销项税额,并列出计算过程。(3)该公司2月份增值税进项税额,并列出计算过程。(4)该公司2月份应纳增值税税额,并列出计算过程。
董事会成员来大陆公司开会的机票费可以在公司报销吗?
员工异地工作租房(异地无房产),是否可以享受租金这个专项附加扣除?
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你好,老师一般纳税人费用票可以用普通发票吧,个体户也可以用吧?
老师,我们是销售香菇的,然后中途有坏掉的,就做了资产减值损失,这种我们需要做一些什么资料来佐证,或者台账,有三千多块钱,我们香菇一次销售有几十万。,一年大概三四百万,谢谢老师
老师实际工作中,我司欠某公司货款3万元,挂账多年,中间中转了几个财务公司,这笔账捋不清楚了,且对方公司也没有催收过这边款项,请问我该一直挂在账上吗?
老师,我们是建筑公司,关于企业所得税汇算清缴福利费,日常放到“工程施工”科目里的伙食费(买米面油肉菜等),汇算清缴时也需要合并到管理费用福利费中作为计税依据吗?
我在运费平台雇车运货物,付款是备注运费,回发票是开2张,一个是运费发票9%,一个是数据服务发票6%,请问数据服务发票做账怎么做账,能做在运费里吗
老师你好,我现金之前是先垫付给公司付点位费的,借:现金1000贷其他应付款我 1000,付别人点位费借:应付账款-个人1000 贷 现金 1000收到博公司现金是借其他应付款个人借款1000贷:应收账款管理费1000么?为什么我这现金都是红色表示呢,麻烦老师看下我这分录有什么问题么?