借:固定资产 全额 贷:银行存款 应付账款 10%

老师,我想问一下我们买了一台设备,设备已经到了,但是我们只是付了部分款,于是对方也只给我们开了这部分款的发票,但是我们既然开始使用这台设备了,就需要计提折旧了,我应该怎么计提折旧呢
老师 我们购买了一台设备 只付了90%的款 剩下的10%等一年后再付 但是设备已经开始使用 开发票也只开了90% 记固定资产入账的时候怎么记呢
老师,我十年前按合同金额入了固定资产,当时只付了预付款,剩余记应付账款,但后期因设备问题纠纷,一直就没给对方付款,也没在用其设备了,现对方公司已被收购了,不会再支付了,固定资产也计提完了,那这笔应付款一直挂着,怎么处理?
老师你好 单位购买了一批职工厨房设备合同规定是先付90%款项,剩下10%在一年之后支付目前发票也只开了90%的发票,那这个10%我是否需要要求他们现在也开具出来呢
你好 老师 我们公司购买了一台设备款 总价是150万 然后先付了75万 剩下的款分六个月付完 对方先开了75万的发票 刚开始75万入预付账款 现在每个月怎么写分录才对呢 要入固定资产吗
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
但是剩下的10%还没开票 那一部分税费怎么记?
你就按不含税价暂估就可以