你好,对方开多少发票?
去年买设备,支付了预付款,我因为当时不知道怎么做固定资产(想着只有一部分金额,不懂预算会计怎么录入固定资产,以什么金额录入),所以做成了其他应收款,今年已经支付了尾款,还有一部分质保金未支付,请问我现在怎么做账,既能起到修改去年这笔错账的目的,又能把今年的账做了,把固定资产做进去。
老师你好,请问一个问题,我公司在2019年买了一套厂房,当时因为一些产权问题付款只付了一半,发票也只开原值了一半,当时会计计入固定资产原值是按发票金额入的账,现在款已付清,对方发票也给我们开完,同一个固定资产可以分俩次入账吗,那这个折旧要补提吗
业务是这样的:我公司需要设备,但没钱,就找了这家融资公司,他们提供了设备给我们,并且还开了设备的发票给我,当时收到发票我们就按发票金额做的应付账款挂的账,每期有付本金并且也有付利息,对方也有开给我们利息发票,那现在对方开了一份回购款发票过来,这张票我怎样入账,记入什么科目(收到发票当月我们也付了这笔款
老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢
老师,我十年前按合同金额入了固定资产,当时只付了预付款,剩余记应付账款,但后期因设备问题纠纷,一直就没给对方付款,也没在用其设备了,现对方公司已被收购了,不会再支付了,固定资产也计提完了,那这笔应付款一直挂着,怎么处理?
保理业务,收到一笔贷款,是银行放款,但是本金客户归还,这个我们是挂到贷款还是直接冲客户应收
老师,我们发货方是济南,付款方香港,贸易国是俄罗斯,因为当时俄罗斯的款打不进来,找了香港做汇款人,客户的货代通过铁路走的监管仓政策发货,运抵国是中国长沙监管仓,对于我们来说就相当于从济南到了长沙监管仓,这种情况能退税吗?
老师,税控280的发票,开票日期是2025年6月18日,发票备注:服务期限是2025年8月16至2026年8月16日,我抵扣280什么时间抵扣,开票日期2025年6月抵扣?还是2025年8月抵扣?
公司销售文学图书套餐1000元,原来是1000元享受免税开销售发票。 后来发现公司是买图书赠送服务,图书售价100元,服务就是900元税率是6%这种情况,现在该怎么开发票的合适?
货款是个人支付到公账的, 开票是开给公司的抬头, 做账怎么做?
如何检验会计软件做账是否正确呢
你好老师,我们单位发放完工资,在做结转,为什么要结转,都什么科目需要结转,结转这个概念我还不是很明白,帮我分析解释一下,谢谢!
老师,预付账款对应的科目是什么?
老师好:咨询下,装修款7月开始摊销,但是目前尾款还未支付。正常处理应该是6月先计入长期待摊费用,挂账往来款。这张凭证的摘要一般怎么写,暂估费用?金额是确定的。
我学信网显示预计2025年7月1日毕业,现在报名不行,有没有哪个省份现在不用审核,拿证书时候再审核的
没开发票
那您这个折旧以前企业所得税扣除了?
正常计提,正常扣了,刚好去年计提完了
是否企业所得税扣除
扣除了的
那就全部,纳税调增,同时应付账款转营业外收入,纳税调减
那具体分录怎么做?不太懂
借应付账款,贷营业外收入
好的,谢谢老师
客气,非常荣幸能够给您支持