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老师你好,请问我没培训费发票进来1万,优惠1000,实际付款出去9000,这个1000挂什么科目,对方不想重新开票

2023-06-29 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-29 10:33

差额可以放到营业外收入的,或者是你冲费用

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快账用户4637 追问 2023-06-29 10:36

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-06-29 10:37

不用客气,工作愉快。

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差额可以放到营业外收入的,或者是你冲费用
2023-06-29
这个60万作为你单位的进项,可以在单位任何时候任何项目抵扣。
2022-04-07
你好 ;   这个费用是专票还是普票的? 你可以部分红冲的  
2021-11-30
正常做法应该是先确认200万成本对应的收入,没开票也要确认,这样企业所得税就可以正常申报了。 有点风险的做法是,把成本记到预付账款里,这样收入成本匹配。
2024-01-12
你好,做工程施工里面,或者是劳务成本里面以后确认了收入之后,再结转到主营业务成本。
2024-01-12
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