你好,现在咱咨询什么问题?
预提房租 借:管理费用-房租 贷:预提房租。。 支付时:借:预付房租 贷:银行存款 老师有错吗
支付一季度房租,借 管理费用1万 预付账款 2万贷银行存款 3万。还是借预付账款3 贷 银行存款3。借管理费用1 贷预付账款1万。合起来做还是分开处理
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
咨询个问题,应付职工薪酬:收取个人部分时账务处理:借:银行存款:2872元,贷:其他应付款,计提时:借:管理费用2872元,贷:其他应付款:2872元;支付时:借其他应付款,贷:银行存款:2872元 这是住房公积金 住房公积金单位部分账务处理:计提时借:银行存款,4725贷:管理费用4725,支付时:借:管理费用4725,贷:银行存款:4725元
目前是季度支付时做账务处理: 借:管理费用-房租 240000 贷:银行存款 240000
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
广东这边的公司,小规模纳税人每个月申报哪些税种呢?
您好,请问员工交纳社保后,在申报每月个人所得税时,需要填吗,怎么填?请详细解答
办公室板房安装费用,一万四,记管理费用,二级科目记哪个呀
老师你好,我公司租入房屋用于再出租,目前一直没有出租出去,房租按季支付时我做以上分录,请问一下可以吗
这样处理是对的,可以的。
因为你还没有出租技术,管理费用是行的,出租的时候才计入成本。
老师,请问一下什么情况下可以做待摊费用,谢谢
我是支付时才做账务处理,需要按月计提吗
摊费用这个科目已经取消了,用预付账款来代替提前付款的就计入预付账款,或者一次性付了几个月的,也用这个预付账款后面再谈交。
谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!