你好都可以打两个?都是对的
支付一季度房租,借 管理费用1万 预付账款 2万贷银行存款 3万。还是借预付账款3 贷 银行存款3。借管理费用1 贷预付账款1万。合起来做还是分开处理
老师好,请教一下 房租的分录,这两个有什么区别: 1、借 预付账款 贷 银行存款 月末: 借 管理费用-租赁费 贷:预付账款 2、借 长期待摊费用 贷 银行存款 借 管理费用-租赁费 贷 长期待摊费用
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
老师,去年收到3万发票分录,借管理费3万,贷应付账款3万,今年1月5日,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万,10日填了2万的支出凭单,当日从银行付款2万给客户,还差1万元由经理个人付给对方,分录 借 应付账款3万,贷 银行存款2万,贷其他应收款-经理1万,后附银行回单,支出凭单,对吗?
老师,21年12月疫情期间口头约定房租租期2年,季付,每月分摊,付款时,借 预付账款 3万 贷银行存款3万,分摊时,借 管理费用1万 贷预付账款1万,23年实际签订合同租期却是3年,以前凭证后附的房租明细表是按2年期做的,该怎么处理?多谢
请问营业执照是分支机构意思是不独立核算吗?需要和总机构汇总纳税?
老师,我们公司是建筑企业,买月饼,368元一盒6个,共花了2万2,然后这个,既不是送员工也不是送客户,就是甲方要求的,让我们倒手又卖给供应商,老板也没有告知我这个是干啥用的,如果我做进去福利费合理吗
上个月开的专票,对方用不起,也没支付钱。因为跨越了,就开了红字发票,还要重新金额相等的普票。8月份用专票做账,9月份的红票冲上个月专票的收入,增值税销项做负数,然后9月重新开的普票(收到钱了)直接做账,对不对
老师问一下,公司销户,之前计提的法定盈余公积,这个账务怎么处理?分录怎么写?
我们销售给客户的产品发票已开,客户说部分质量有问题,索赔款开了3万多的收据给我们入账,我们要求开发票不要收据,对方说收据可以入账的,做营业外支出,问这符合正常操作吗
金额都一致,需要进项税额转出吗
老师,一般纳税人,出售2021年购进的固定资可以享受3%减按2%吗
开“不征税”发票,必须是先收到预付款,才能开“不征税”发票吗?
个体工商户的税务怎么申报
个税怎么申报的有流程吗?