你好都可以打两个?都是对的
支付一季度房租,借 管理费用1万 预付账款 2万贷银行存款 3万。还是借预付账款3 贷 银行存款3。借管理费用1 贷预付账款1万。合起来做还是分开处理
老师好,请教一下 房租的分录,这两个有什么区别: 1、借 预付账款 贷 银行存款 月末: 借 管理费用-租赁费 贷:预付账款 2、借 长期待摊费用 贷 银行存款 借 管理费用-租赁费 贷 长期待摊费用
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
老师,去年收到3万发票分录,借管理费3万,贷应付账款3万,今年1月5日,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万,10日填了2万的支出凭单,当日从银行付款2万给客户,还差1万元由经理个人付给对方,分录 借 应付账款3万,贷 银行存款2万,贷其他应收款-经理1万,后附银行回单,支出凭单,对吗?
老师,21年12月疫情期间口头约定房租租期2年,季付,每月分摊,付款时,借 预付账款 3万 贷银行存款3万,分摊时,借 管理费用1万 贷预付账款1万,23年实际签订合同租期却是3年,以前凭证后附的房租明细表是按2年期做的,该怎么处理?多谢
6.12日客户转过来500元检测费已开发票,6.16日对方又误转500元,需要退回给客户,后面需要退回得钱应该怎么记?
开110万发票,增值税和附加税怎么算,是多少呢
老师就是我们公司有时候找劳务公司临时用工,然后劳务公司给我们提供合同,发票我们直接转给对方,还需要对方提供工资表什么的吗?
酒店行业,小规模,即将开业,新买的工装40多套,请问,记入什么科目?
社保数字证书服务费记入什么科目?
请问进项税转出提交时更正申报时显示异常凭证转出申报数据与实际不符,是什么原因?
老师,您好!公司租员工车辆,月租费怎么入账?
老师 我们公司提供工程服务,材料是外购的,合同是包工包料,开发票给客户材料需要单独开票吗,还是可以一起开工程服务
老师你好!5️开发票33万在6️冲红33万,6️又开了33万蓝字本期交多少税啊?
老师,我想问下SAP系统了解吗