同学你好 按照实际业务来写

老师你好,最近稽查局查到我们公司有个工程项目合同价3690万,2018年4月开工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月开始就是查账征收,然后公司在18年确认了2290的开票收入,已经核定缴纳税款,19年之后确认了1230的开票收入,成本19年之后确认了2300万,甲方给公司审计收入算3520万,还有900万收入甲方不认,现在正在走官司,这个项目公司是亏损的,现在稽查局说我们19年后多确认了成本几百万,但是公司现在就是19年确实发生2300万成本,甲方只认收入1230,还有900万甲方不认,这900万正在打官司。现在税务就说公司应该按照1230万收入比例的结转,剩余的等甲方认了900万在结转,现在问题是这个钱公司不一定要得回来。这个情况怎么处理呢
老师好,我们公司2021年11月份签了一个83万的销售合同,今年6月份开的发票,还有4万多的发票没开,税务局说,我们第二季度是0报的,要求补税,怎么才能不缴税呢?能不能把83万做到2个季度里呢?我们收的钱是分期给的 这83万是按合同缴税呢?还是按收入缴税呢?是小规模纳税人 谢谢
老师,我公司2021年开票300多万,做收入只有40多万,因为我们是开票的这些三百多万的钱服务期限还有四年的费用,所以得放在预收账款,放在后面来做收入,,收入相差两百多万,税务局叫我们写情况说明 该怎么写更好呢,谢谢老师
老师,我们公司2020.12月买了台车,购买方是私人,现在专管员紧抓这个不放,说我们开的油卡充值卡的发票,和几个员工的油费都不作数,尤其这个油卡充值卡,还说我们的主营业务成本:服装费,油费,足浴都不合规,还有应收账款年初1千多万,年末变成了3百多万,其他应付款是200多万,明天要去税务局,现在怎么弄好?
老师你好,我给一家小规模的加工厂做账报税,他们公司都是来料加工,完全没有材料方面的进项发票,偶尔一些周转材料也是收款收据,成本几乎全是工人工资,电费也是收款手据,24年第四季度的企业所得税预缴报税,成本比收入多了将近壹佰万,老板说是外面有100多万没有收回来,怕收不回来,等收回来再开票,如果后期开票来,就只能算25年的收入了,这种情况下,我应该怎么报企业所得税预缴?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
就是按我这样来写是吗
嗯 按照你这个来写就可以了