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我们公司是做会展服务的,经常会请专家讲课,得给专家买来回的火车票或飞机票,火车票和飞机票可以计算抵扣进项税额,那跟我们公司合作的专家的火车票和飞机票可以抵扣吗,还是应该要怎么处理?

2023-06-29 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-29 14:12

同学,你好 是行程单吗??有个人名字吗?

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快账用户8347 追问 2023-06-29 14:12

有个人名字的火车票或者飞机票

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齐红老师 解答 2023-06-29 14:12

同学,你好 有个人名字的火车票或者飞机票,这个人不是你们公司的,那不能在你们公司报销

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快账用户8347 追问 2023-06-29 14:13

是不能报销还是不能抵扣

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齐红老师 解答 2023-06-29 14:13

同学,你好 不能报销

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快账用户8347 追问 2023-06-29 14:14

为什么不能报销,我们这种的金额挺大的,因为长期跟这些专家合作

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齐红老师 解答 2023-06-29 14:15

同学,你好 那你应该让对方开具公司抬头的发票,不能用行程单报销

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快账用户8347 追问 2023-06-29 14:16

就是开具发票才能报销,然后自己公司的员工可以抵扣,这个意思吗

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齐红老师 解答 2023-06-29 14:16

同学,你好 嗯嗯,是的

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你好,这个是计入管理费用-业务招待费,不得抵扣增值税的
2023-06-29
同学,你好 是行程单吗??有个人名字吗?
2023-06-29
不可以,只能做招待处理,进项不可以扣除
2024-01-05
你好,可以抵扣的, 借固定资产应交税费应交增值税进项 贷库存商品应交税费应交增值税销项。
2022-01-24
你好同学,你说这两种情况都是可以的,没问题。
2022-12-02
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