你好,发放的次月才申报个税,这个月申报的是上一个月发下去的。

我们工资发放是次月发放上月,9月份新入职员工,他以前的工资发放模式和我们一样,那现在我报9月份个税,他在我单位的收入按零报(因为9月份工资10月份发放11月报税),9月份的个税他也还在原单位申报,那9月份每月累计扣除收入5000岂不是两个单位都算了?那这个在明年汇算清缴的时候自动合并吗?对纳税申报有什么影响?
11月份从旧单位离职,12月份入职新单位,旧单位12月份发放10月份的工资,而新单位12月份的工资要到2月份发放,而我在个税app上发现两个单位同时为我申报了12月份的个人所得税,这正常吗
老师个人所得税是当月发放当月申报吗,还是当月发放,申报上月,我们一个员工22年五月入职,老单位帮他申报个税,新单位也申报了那个月,汇算清缴就不对了,这个是老单位更正还是新单位更正,老单位是当月申报上月,新单位是当月申报当月
老师个人所得税是当月发放当月申报吗,还是当月发放,申报上月,我们一个员工22年五月入职,老单位帮他申报个税,新单位也申报了那个月,汇算清缴就不对了,这个是老单位更正还是新单位更正,老单位是当月申报上月,新单位是当月申报当月。有老师提到我做一个月的零申报,变成次月申报。那员工们多申报的一个月个调税还给他们吗?如何还,有员工在问,怎么处理
老师你好,我单位当月没发工资,个税申报是不是按零申报
个体工商户经营所得税是多少?
老师,24年所得税汇算可以弥补的亏损为72458.7;25年一季度已交税77.24,25年度利润8102.86元,现在填写25年度汇算清缴,纳税调增应填多少(保证不退税)?
老师,小规模生产企业能不分制造费用吗,全部算生产成本。
补充医疗保险全是单位缴纳,需要交个税吗?
老师 我现在做好的利润表还盈利八千多,做还有一张60000的成本票没有做进来,如果做进来就成本大于收入了,如果做了我怕会引起关注
老师,不抵扣勾选后增值税申报表附表二(待抵扣进项税额)26栏无数据,35栏只自动计算了勾选的分数不包含不抵扣的份数,这样正常吗?以前26栏好像是有数据的,不知道是改版后还是?
个体公司!有同事借款!这个支出的钱要算到成本里面去吗?不从工资扣!他单独还款
老师,去年9月我们有一个股东E退股,实收资本18万,当时还未确认这些股份还未定下来转给谁,公司就先把钱退回给E,后来在12月才办理了转股手续转给H,H是今年才把钱转给公司,想问一下这3个阶段的账务处理怎么做?
老师,在填写财务报表报送及更正中的预付账款的负数是不是应填为应付账款的正数?
请问汇算清缴,然后由于实收资本没有缴足。利息支出调整在哪里调整,纳税调整明细表里11行“其他”吗?
新单位的不对,重新修改。
老师,那要做更正申报了对吧,那新单位因为以往一直是当月发放,当月申报,现在汇算清缴已经结束了,这个历史遗留问题如何解决,全部来一遍更正申报吗
去年3月开业到现在,都是当月发放,当月申报
你可以从这个月修改这个月零申报一个月。
这个月15号过去了,是七月份0申报吗。之前全部更正申报?22年可以修改吗
对的,是的, 也可以修改的,没有做汇算清交可以
老师,你指的汇算清缴是公司还是个人,其实公司的汇算清缴已经完成,个人的汇算清缴大部分员工已经完成,另外,如果我更正申报,那22年的账要不要改,就是应交税金——应交个人所得税那个科目
综合所得汇算清缴 谁做都可以 不修改账务处理 账务处理都对
我在问,我们企业所得税汇算清缴已经完成,员工个人所得税汇算清缴已经完成还能改吗
可以的,只要个人所得税没有做汇算清缴就能修改。
和企业所得税的没有关系,你企业所得税的没有问题