你好,发放的次月才申报个税,这个月申报的是上一个月发下去的。
正常个税申报是11月申报10月的,但是我们单位是11月申报9月的,那新进员工入职日期还是照常填吗?
我们工资发放是次月发放上月,9月份新入职员工,他以前的工资发放模式和我们一样,那现在我报9月份个税,他在我单位的收入按零报(因为9月份工资10月份发放11月报税),9月份的个税他也还在原单位申报,那9月份每月累计扣除收入5000岂不是两个单位都算了?那这个在明年汇算清缴的时候自动合并吗?对纳税申报有什么影响?
11月份从旧单位离职,12月份入职新单位,旧单位12月份发放10月份的工资,而新单位12月份的工资要到2月份发放,而我在个税app上发现两个单位同时为我申报了12月份的个人所得税,这正常吗
老师个人所得税是当月发放当月申报吗,还是当月发放,申报上月,我们一个员工22年五月入职,老单位帮他申报个税,新单位也申报了那个月,汇算清缴就不对了,这个是老单位更正还是新单位更正,老单位是当月申报上月,新单位是当月申报当月
老师个人所得税是当月发放当月申报吗,还是当月发放,申报上月,我们一个员工22年五月入职,老单位帮他申报个税,新单位也申报了那个月,汇算清缴就不对了,这个是老单位更正还是新单位更正,老单位是当月申报上月,新单位是当月申报当月。有老师提到我做一个月的零申报,变成次月申报。那员工们多申报的一个月个调税还给他们吗?如何还,有员工在问,怎么处理
收到港杂费发票是免税的可以吗?
合同表明不含税价,印花税按不含税价计算?不表明,按含税价计算?
老师,请教一下哈,我们老板想做一个关于芯片的业务,芯片买进卖出后赚差价,正在经营的A公司经营范围里没有“芯片”,您建议我们是在A公司做,还是重新成立一家贸易公司来做这个“芯片”业务?从税务角度和业务角度
老师,我们做的APP,收到海外谷歌转账收入,我们报增值税和企业所得税是免税收入还是不免税
老师您好,我们是学校,学校请广告公司制作办公楼墙面标语,与学校校牌子计入什么科目
老师,分销模式核算方法是啥?
工商年报缴纳地税款包括滞纳金、城建税、教育费附件、地方教育附加吗
我们收从下游收股金交到上游厂家,每年给分红,现在股金都退回来了,我们也冲了其他应收,现在要退给下游,下游要用这笔股金抵货款,借,其他应付股金,代应收。但是有一笔是我们替下游代付的,不能抵货款这一笔怎么做,
一个建筑施工,现场需要麻料,我是挂靠方,现老板让开3个点专票麻料给被挂靠方,那么只能抵3个点,如果现在找一个13个点的供应商开专票,我们只需要出8个点,可以抵13个点,那是开13个点划算还是3个点划算
租道路,公共设施的税率多少
新单位的不对,重新修改。
老师,那要做更正申报了对吧,那新单位因为以往一直是当月发放,当月申报,现在汇算清缴已经结束了,这个历史遗留问题如何解决,全部来一遍更正申报吗
去年3月开业到现在,都是当月发放,当月申报
你可以从这个月修改这个月零申报一个月。
这个月15号过去了,是七月份0申报吗。之前全部更正申报?22年可以修改吗
对的,是的, 也可以修改的,没有做汇算清交可以
老师,你指的汇算清缴是公司还是个人,其实公司的汇算清缴已经完成,个人的汇算清缴大部分员工已经完成,另外,如果我更正申报,那22年的账要不要改,就是应交税金——应交个人所得税那个科目
综合所得汇算清缴 谁做都可以 不修改账务处理 账务处理都对
我在问,我们企业所得税汇算清缴已经完成,员工个人所得税汇算清缴已经完成还能改吗
可以的,只要个人所得税没有做汇算清缴就能修改。
和企业所得税的没有关系,你企业所得税的没有问题