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老师,我们公司五月份收到一笔保险公司的2000元车险赔付款,但是这笔款不是本公司的,是老板另外一个公司的,两边都没有开发票,我这边是公司是合伙公司,所以一笔款我要怎么退回呢?有什么说法退回另一个公司呢?

2023-06-30 08:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-30 08:37

你好,当时是以谁的名义买的车险?

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齐红老师 解答 2023-06-30 08:37

这个不用做收入的,也不用开发票,有维修支出做往来就行

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快账用户6068 追问 2023-06-30 08:42

我们是汽修厂,是事故车保险赔付的款,按道理说应该是收入的

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快账用户6068 追问 2023-06-30 08:43

我五月份已经做了收入,那么我现在退回怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2023-06-30 08:43

实际是哪个公司给他提供的维修?是另外一个企业的话,你们走代收代付,借银行贷其他应付款支付出去都相反的 另外一个企业做无票收入

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快账用户6068 追问 2023-06-30 08:47

那我五月份已经做了收入怎么办呢?退回的话怎么做分录?

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齐红老师 解答 2023-06-30 08:48

红冲收入 之前的分录不变,金额是负数

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快账用户6068 追问 2023-06-30 08:48

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-30 08:49

不用客气,工作愉快。

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你好,当时是以谁的名义买的车险?
2023-06-30
两种合规平账方式,二选一: 分红处理:三股东公司出股东会分红决议,用代收回款抵应付大老板的股利,代扣 20% 个税,分录冲减应收账款和应付股利。 往来处理:签三方代收款协议,把客户应收款转成其他应收款 - 大老板,后续用还款、发票冲抵或债转股平账。 注意:不能长期挂客户应收,必须补书面文件。
2026-01-04
首先啊,这个款项回到了老板的公司,那老板的公司这边就要开票,按照正常的开票收入去交相关的税。
2023-01-16
预付房租 借:应付账款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租      贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:应付账款-房东
2023-08-03
你好 提交什么资料 委托书吗
2025-01-03
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