在的具体的什么问题啊。
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师您好!员工离职了,政府给的紧缺人才薪酬补贴打到公司账户了,公司还是要代扣代缴个税对吗?
对的,是的,需要这么做的。
他在别的公司现在有薪金,这6万是一年的补贴,我该怎么算个税
你好,合并他的他的工资,他一年的工资是多少的,需要按照年累计工资减去扣除。
只做费用,不开票,算不算逃税,商品买进来直接赠送是不是只做费用就行,自制产品赠送一定要开票还是可以不开票
你好,买一赠一的不属于的赠送的不用视同销售。最好是开发票,开折扣的,提现赠送。
合并他的他的工资,他一年的工资是多少的,需要按照年累计工资减去扣除。 这是不得2020年的,已经汇算清缴完了
你好,你今年发放的,按照今年的合并到今年的工资里面,发工资的次月才申报个税,
买一赠一的不属于的赠送的不用视同销售。最好是开发票,开折扣的,提现赠送。 客户买和赠送不是同一时间,过了很长时间,单独开折扣发票0元不行的吧
一张发票零填写不了,保存不了,可以试一下。
对方是个体工商户,我们给他打款,不需要代扣代缴个税是吗?把他当做公司一样支付就行了是吧?
是的,和普通企业一样。
以前账上借预付账。 贷银行存款。本来在去年子就收到了专票的而且专票在当月就抵扣了,他却一直没下账,我现在借:主成本 贷:预付账款,那么这个本来已经抵扣的税费问你写分录啊?
之前已经抵扣了,但是账上没有做,你现在做上就可以啊,周日加税合计做的成本吗?如果是的话,借应交税费,应交增值税进项,贷利润分配未分配利润。 汇算清缴纳税调增之前加税合计抵扣了所得税,多抵扣了
他是当时抵扣了,没入成本的啊!我没看明白你的意思,
借主营业务成本贷预付账款,你这个做了没有,没有做的话,我给你改一个分路,你修改一下可以吗?借助于业务成本,应交税费,应交增值税进项,待预付账款你的进项抵扣了。
进项税在当月开出票就抵扣了!
那你之前没有做,现在补上你的主营业务成本做了没有,没有做的话按我上面的写,不要按你写的那个。