你好,你单独的开安装的需要的。

正保公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,购置了一台需要安装的生产用设备,与该设备有关的业务如下:(1)20×4年1月20购入一台需要安装的设备,供生产车使用,增值专用发票上注明的买价为40000元,增为52000元:另支付保险费及其他费用29000元,该设备定付本公司安装部门安装
请教一下问题 ,跨市销售设备及安装,但开发票是设备开了13税率,而安装开了发票9%,这种需在项目当地预缴增值税,是怎样计算预缴的,以上是合同的内容,第一栏我开了13%的销售发票,第二和第三栏开了安装9%的建筑服务发票,是这样开吗,这个合同是跨市经营的
公司做环保设备需要安装,设备是13%,安装开9%,安装在全国各地请问安装的增值税需要异地预缴吗
从国外进口需要安装的设备,国外公司找了中国一家安装公司给调试,安装费是国外支付,安装公司属于出口吗,交不交增值税
老师 您好!我们是安装公司,外地预缴拨仪器设备款需要预缴吗
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,小规模,我做收入发票账的时候,增值税我可以写应交税费-增值税-销项税吗?
老师,比如1月收汇USD1000,4月出口USD1000,1月与4月汇率不一样,应收不平,怎么处理?
老师,如果员工给自己的私人车加油,比如加了440,优惠了40,实际付款是付的400,发票开了440,那我们给员工报销多少钱呢?
那怎么在异地预缴
公司的设备全国各地都有
你好,现在电子税务局办理外经证,然后在增值税及附加税预缴申报表里面申报就可以的。
我们安装又承包给了安装公司,安装公司也开给我们9%的发票
你好,那就是相当于分包款,在你的增值税及附加税预缴申报里面有一个扣除项目,在这里面填写。扣除分包款之后再预缴增值税附加税,但是企业所得税这个是根据你的不含税金额来。
老师分包的是个体户开给我们的是1%的安装费专票,是不是预缴申报的扣除项目填不含税金额
填写含税的,你的销售额也是含税的。