你好,你单独的开安装的需要的。
老师,我们是一般纳税人,是风力发电设备维修安装方面的,在异地帮别的公司去做这个设备维修安装需要我方到税务机关开具外经证吗
请教一下问题 ,跨市销售设备及安装,但开发票是设备开了13税率,而安装开了发票9%,这种需在项目当地预缴增值税,是怎样计算预缴的,以上是合同的内容,第一栏我开了13%的销售发票,第二和第三栏开了安装9%的建筑服务发票,是这样开吗,这个合同是跨市经营的
公司做环保设备需要安装,设备是13%,安装开9%,安装在全国各地请问安装的增值税需要异地预缴吗
从国外进口需要安装的设备,国外公司找了中国一家安装公司给调试,安装费是国外支付,安装公司属于出口吗,交不交增值税
老师 您好!我们是安装公司,外地预缴拨仪器设备款需要预缴吗
老师,高企认定时,以前年度的审计报告利润表忘记披露研发费用了,可以让事务所出具一份审计报告补正说明吗
老师我想问一下小规模折旧表没有数字还选吗
老师,我们4月份公司的在建工程有两个供电室就是变压器完工通电了,就应该转入固定资产了,但是对方发票还没有开完,我是不是应该收到发票之后再转入固定资产呀
老师这个入账价值应该怎么算
汽车维修行业,开票把工时费和换的配件合并开票维修费,那么我结转成本时,我的配件成本怎么来确认呢?自己都不知道换的是什么配件。
老师您好,公司一般纳税人,主营销售免税商品,25年5月1日开始放弃免税政策开有税率的发票,例如:2025年5月20日给顾客开票(业务是2025年5月之前的,延迟开票)还可以开免税发票吗?
一般纳税人个体户(个人独资企业)的费用少收入号,个税高怎么筹划个税
公司想多走账,流水增多方便之后的贷款,香从其他地方购进商品50万,再以原价50万卖出,这玩意合理吗?可以去这样做吗,存在哪些风险
我们小规模纳税人公司和一个一般纳税人公司长期合作,2024年我公司支出给对方公司各种费用大概二十多万三十万,2025年1月签合同包了对方公司一个100w项目并取得发票。支付的费用又是汇款时对方公司要求打到他们公司好多员工的个人账户,比如劳务费工资借款设备材料等转出,因为单独劳务费工资都几万的就没申报个人所得税系统,也不可能开到单独的发票,因为实际为打给对方公司的,现在年度汇缴,我能不能用这张对方公司开来的100w发票作为支付给对方这些三十多万支的凭证,并做为成本税前抵扣。急,谢谢老师
老师,转让股权时,股东已实缴纳的实收资本需要缴纳个人所得税码
那怎么在异地预缴
公司的设备全国各地都有
你好,现在电子税务局办理外经证,然后在增值税及附加税预缴申报表里面申报就可以的。
我们安装又承包给了安装公司,安装公司也开给我们9%的发票
你好,那就是相当于分包款,在你的增值税及附加税预缴申报里面有一个扣除项目,在这里面填写。扣除分包款之后再预缴增值税附加税,但是企业所得税这个是根据你的不含税金额来。
老师分包的是个体户开给我们的是1%的安装费专票,是不是预缴申报的扣除项目填不含税金额
填写含税的,你的销售额也是含税的。