可以的,可以这么做的。
老师,我在12号收到对方的一笔预付款,在26号又收到了同一家的预付款,这两次可以做一个凭证吗,记账凭证上的日期怎么写
老师,现发现之前月份有一笔业务科目记错,原凭证借:银行存款110000 贷:应收账款110000 正确的应该是 借:银行存款110000 贷:应收账款30000 短期借款80000 那我可以在这个月直接做一笔更正弄月某号凭证,借:应收账款80000 贷:短期借款80000吗?
老师 请问 今天收到一张原始凭证是员工垫付的福利费 现在报销给他 可不可以多借多贷做记账凭证?如下:借福利费用贷其他应付 再借其他应付 贷银行存款
9月应付某公司2500元,已经收到发票,9月做账:借:管理费用2500 贷:其他应付款2500 记账凭证的附件是发票。 那请问老师:11月23日支付该公司了2500元。 借:其他应付款2500 贷:银行存款2500 记账凭证的附件是什么呢?
老师,不同日期收到的同一个人的借款,是否可以做在一个凭证里?比如1日收到赵某借款2000元,8日收到赵某借款3000元,把这两个付款凭证做在一个记账凭证里,借银行存款5000贷其他应付款5000
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗