你好 报关之后申报就可以 是免抵退销售额申报

生产企业出口只免不退税填报增值税申报表天免抵退销售额还是免税销售额
生产型出口企业计算税负率的时候,当期免抵退税销售额:是指当月开具的出口发票销售额,还是申报出口的销售额
生产型出口企业把免抵退销售额写入免税销售额,已经退税成功不能更改申报表,税都没错就是填错栏了!
老师,你好!生产型出口企业,会计做本月销售收入,是按增值税及附加表中“三.免、抵、退办法出口销售额”还是按免抵退税申报汇总表“免抵退税出口销售额(人民币)”?
请问郭老师,生产型出口企业是出口合同签订了就要申报免抵退出口销售额,而不是免税销售额是吧?
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
是填在附表一第16港未开具发票销售额那里吗? 另外出口企业要给国外客户开发票吗?还是说只需要形式发票就可以?形式发票是不是可有可无?只必须要有出口合同就可以了吧?
打错字了第16行
给我开发票的可以的,你数据退税的发票有要求吗?没有要求的可以开也可以不用开。
我怎么听说出口合同签订了就可以申报免抵退收入了,我就恐怕出口合同跟报关单金额不一样怎么办?我记得有的合同包括运费什么的一个总额,报关单却不是总额
那你没有出口也先报吗?万一有点问题呢?
老师说的是开什么发票?是普票还是形式发票?
老师原来报都是报关单出来后申报吗?那退税什么时候申报?是不是不一定和免抵退收入一起申报?
不管哪个发票都可以的 是的 最早是这个时间 你要开发票等着开了发票申报 申报了增值税就可以申请出口退税 不一定
1.发票没开的话根据报关单填在未开具发票那里是吗? 2.开具形式发票填哪里? 3.如果开了发票就填附表一第16行开具普票那里是吗? 4.开形式发票是英文的,普票是咱们国内的普票中文的,形式发票或普票都是要给到国外客户吗?还是开了不需要给,只要有合同就行
5.退税申报在哪里报?退税申报得等到收汇才可以报吧?
第一个是的,第二个开具的其他发票,第三个是的,第4个英文的需要给客户 不给就别开 退税申报,你看一下你当地电子税务局 登录电子税务局-我要办税-出口退税管理模块 在出口退(免)税申报模块中,进免抵退税申报的在线申报
1.形式发票不是必开的是吗?还是说看国外客户是否要求要形式发票再看是否开? 2.如果开普通发票(中文)是不是就不要给国外客户了? 3.先在出口退税模块申报经税局审核通过后退税额就直接出现在增值税报表中吗?出现在哪个表?具体哪一行? 4.听说还有不能抵的那部分怎么填?填在哪里?
第一个不是必须开的,你们自己协商就行 第二个你开出来给对方,对方不要的话,你自己留存 普通发票和形式发票是一样的 第三个先申报增值税,然后在出口退税里面申报 第四个是什么意思啊,不允许你退税,允许你免税还是怎么了。
老师,第三点我不太明白不是说在出口退税模块申报免抵退税吗?那增值税报表中是手填免抵退税吗?
对的,是的,不管你手动还是系统自动,反正是先申报了增值税,大部分企业销售额都是自动的。