你好 报关之后申报就可以 是免抵退销售额申报
长期未申报业务确认,这个要怎么操作
企业升规后,如果第二年营业收入打不到要求会如何
老师,麻烦发一下委托加工和受托加工的业务流程图,谢谢
老师,这题有疑问,不是专门借款只用了4400吗?
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师你好,是不是2025.6.1号开始新政策有核定征收了
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师,一个公司要注销了 不对外开票 但未抵扣发票剩余20多万 如何处理。
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?
房东不愿意开发票,就有合同能作为成本计入吗?还是必须开发票
是填在附表一第16港未开具发票销售额那里吗? 另外出口企业要给国外客户开发票吗?还是说只需要形式发票就可以?形式发票是不是可有可无?只必须要有出口合同就可以了吧?
打错字了第16行
给我开发票的可以的,你数据退税的发票有要求吗?没有要求的可以开也可以不用开。
我怎么听说出口合同签订了就可以申报免抵退收入了,我就恐怕出口合同跟报关单金额不一样怎么办?我记得有的合同包括运费什么的一个总额,报关单却不是总额
那你没有出口也先报吗?万一有点问题呢?
老师说的是开什么发票?是普票还是形式发票?
老师原来报都是报关单出来后申报吗?那退税什么时候申报?是不是不一定和免抵退收入一起申报?
不管哪个发票都可以的 是的 最早是这个时间 你要开发票等着开了发票申报 申报了增值税就可以申请出口退税 不一定
1.发票没开的话根据报关单填在未开具发票那里是吗? 2.开具形式发票填哪里? 3.如果开了发票就填附表一第16行开具普票那里是吗? 4.开形式发票是英文的,普票是咱们国内的普票中文的,形式发票或普票都是要给到国外客户吗?还是开了不需要给,只要有合同就行
5.退税申报在哪里报?退税申报得等到收汇才可以报吧?
第一个是的,第二个开具的其他发票,第三个是的,第4个英文的需要给客户 不给就别开 退税申报,你看一下你当地电子税务局 登录电子税务局-我要办税-出口退税管理模块 在出口退(免)税申报模块中,进免抵退税申报的在线申报
1.形式发票不是必开的是吗?还是说看国外客户是否要求要形式发票再看是否开? 2.如果开普通发票(中文)是不是就不要给国外客户了? 3.先在出口退税模块申报经税局审核通过后退税额就直接出现在增值税报表中吗?出现在哪个表?具体哪一行? 4.听说还有不能抵的那部分怎么填?填在哪里?
第一个不是必须开的,你们自己协商就行 第二个你开出来给对方,对方不要的话,你自己留存 普通发票和形式发票是一样的 第三个先申报增值税,然后在出口退税里面申报 第四个是什么意思啊,不允许你退税,允许你免税还是怎么了。
老师,第三点我不太明白不是说在出口退税模块申报免抵退税吗?那增值税报表中是手填免抵退税吗?
对的,是的,不管你手动还是系统自动,反正是先申报了增值税,大部分企业销售额都是自动的。