你好 报关之后申报就可以 是免抵退销售额申报

生产型出口企业把免抵退销售额写入免税销售额,已经退税成功不能更改申报表,税都没错就是填错栏了!
请问老师,下面这个公式是不不对?生产出口型企业综合增值税税负率=(免抵退税额+实际缴纳增值税)/(免抵退销售额+内销销售额),图片中是用(免抵退税额+应缴纳增值税)除以销售额
老师,你好!生产型出口企业,会计做本月销售收入,是按增值税及附加表中“三.免、抵、退办法出口销售额”还是按免抵退税申报汇总表“免抵退税出口销售额(人民币)”?
老师请问生产型出口企业5月出口销售额为200万,没有内销收入,6月只申报出口收入,不申请退税,等7月申报增值税的时候,5月出口未申请退税的销售额会生成免抵税额26万(200*13%),以26万为计税依据缴纳增值税吗?
请问郭老师,生产型出口企业是出口合同签订了就要申报免抵退出口销售额,而不是免税销售额是吧?
公司2022买的房子没入账,2026补记固定资产,折旧,记的借利润分配未分配利润,贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除,怎么更正汇算清缴申报表呢,在a105000表单里更正还是a105080里呀,不需要更正年度资产负债表和利润表不
老师,甲员工当年在第一家公司申报过年终奖,中途离职,新公司年底又发了一次年终奖,新公司可以申报一次性奖金吗?还是只能计入工资薪金申报
公司2022年10月买了房子,没有入账,2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧,电子税务局更正申报,能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗,不更正对应季度的。
给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目,票据是统一电子票据,类似收据没有进项
朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
老师好!请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家,原值30万,已折旧14万,退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付,但因历史问题,我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账,交什么税?
老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
代别人付投资款可以验资吗
小规模每个月除了记账凭证原始凭证银行对账单打印装订,还有什么其他的打印装订吗
我们是制造业,车间完工的产品,这个入库单应该由车间开具,还是由仓库开具?
是填在附表一第16港未开具发票销售额那里吗? 另外出口企业要给国外客户开发票吗?还是说只需要形式发票就可以?形式发票是不是可有可无?只必须要有出口合同就可以了吧?
打错字了第16行
给我开发票的可以的,你数据退税的发票有要求吗?没有要求的可以开也可以不用开。
我怎么听说出口合同签订了就可以申报免抵退收入了,我就恐怕出口合同跟报关单金额不一样怎么办?我记得有的合同包括运费什么的一个总额,报关单却不是总额
那你没有出口也先报吗?万一有点问题呢?
老师说的是开什么发票?是普票还是形式发票?
老师原来报都是报关单出来后申报吗?那退税什么时候申报?是不是不一定和免抵退收入一起申报?
不管哪个发票都可以的 是的 最早是这个时间 你要开发票等着开了发票申报 申报了增值税就可以申请出口退税 不一定
1.发票没开的话根据报关单填在未开具发票那里是吗? 2.开具形式发票填哪里? 3.如果开了发票就填附表一第16行开具普票那里是吗? 4.开形式发票是英文的,普票是咱们国内的普票中文的,形式发票或普票都是要给到国外客户吗?还是开了不需要给,只要有合同就行
5.退税申报在哪里报?退税申报得等到收汇才可以报吧?
第一个是的,第二个开具的其他发票,第三个是的,第4个英文的需要给客户 不给就别开 退税申报,你看一下你当地电子税务局 登录电子税务局-我要办税-出口退税管理模块 在出口退(免)税申报模块中,进免抵退税申报的在线申报
1.形式发票不是必开的是吗?还是说看国外客户是否要求要形式发票再看是否开? 2.如果开普通发票(中文)是不是就不要给国外客户了? 3.先在出口退税模块申报经税局审核通过后退税额就直接出现在增值税报表中吗?出现在哪个表?具体哪一行? 4.听说还有不能抵的那部分怎么填?填在哪里?
第一个不是必须开的,你们自己协商就行 第二个你开出来给对方,对方不要的话,你自己留存 普通发票和形式发票是一样的 第三个先申报增值税,然后在出口退税里面申报 第四个是什么意思啊,不允许你退税,允许你免税还是怎么了。
老师,第三点我不太明白不是说在出口退税模块申报免抵退税吗?那增值税报表中是手填免抵退税吗?
对的,是的,不管你手动还是系统自动,反正是先申报了增值税,大部分企业销售额都是自动的。