境内产品进入保税区依据《保税区管理条例》第四十八条的规定,可以算作出口销售,可以申请出口退税。保税区内的进出口货物都有资格申请出口退税。按照海关的要求,出口退税的申报和审核都需要提交或者上报一些出口退税的证明文件。这些证明文件包括出口合同、进口发票、出口税单等。申请出口退税时,涉及到的相关业务流程比较复杂,需要在完成货物出口之后,对相关文件进行正确填写和归档,然后提交关务申报出口退税,完成后就可以把申报所取得的出口退税收入拿到。 拓展知识:申请出口退税是指,在把货物从境内出口到境外的过程中,关税及增值税的税收部分能够从国家获得退税,从而实现对重点领域的对策性税收政策补贴。
你好。咨询一下如下问题 客户A为国外 B 为我公司 C为生产企业。 A要在国内采购一批货物。把货款打到B 我公司。 但是B没有出口资质,需要C出口退税。--这种贸易怎么操作?
老师,想咨询您一个跨境保税的业务,具体如下:国内公司A打款给境外公司B采购跨境保税产品,采购的商品放在境内保税仓中,卖出时的货款由境外公司B代收(A公司借用B公司渠道卖货,所以货款需要先结算到境外B公司),最后由境外B公司打款到国内公司A账户,想问一下A公司收到B公司的收入是否需要交税
我们公司是境内企业,要从境外企业B进口货物,货物是境外工厂A生产直接发货的(A,B不在同一国家和地区),我们合同是跟B签订的,进口报关也是由我们自己办理,也就是说这批货是B先从A购买并在B企业所在地报关一次,我们再从B进口并在我国报关。然后现在为了卸货更快,B提议我们直接把大部分货款付给境外工厂A在我国境内的委托收款企业a,剩下的一部分再付给境外企业B,这部分可以理解为B在这次交易中赚的差价,这样有问题吗?
我们公司是境内企业,要从境外企业B进口货物,货物是境外工厂A生产直接发货的(A,B不在同一国家和地区),我们合同是跟B签订的,进口报关也是由我们自己办理,也就是说这批货是B先从A购买并在B企业所在地报关一次,我们再从B进口并在我国报关。然后现在为了卸货更快,B提议我们直接把大部分货款付给境外工厂A在我国境内的委托收款企业a,剩下的一部分再付给境外企业B,这部分可以理解为B在这次交易中赚的差价,这样有问题吗?
请会做进出口贸易的老师回答这个问题:我们公司从国外A公司采购了一批货100万,放在报税区货代的保税仓里,现在想把这批货出口到另个国家B公司,但是放在保税区的货是不能以我们公司名称作为境内收货人,要以货代公司名称作为境内收发货人的对吗??
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
那么A公司把货卖B算是出口吗
你好,学员,算的,相关手续资料齐全就行哦
那么A把货卖给C算进口吗?
你好,学员,以下是相关规定,建议参考看一下,境内产品进入保税区依据《保税区管理条例》第四十八条的规定,可以算作出口销售,可以申请出口退税。保税区内的进出口货物都有资格申请出口退税。按照海关的要求,出口退税的申报和审核都需要提交或者上报一些出口退税的证明文件。这些证明文件包括出口合同、进口发票、出口税单等。申请出口退税时,涉及到的相关业务流程比较复杂,需要在完成货物出口之后,对相关文件进行正确填写和归档,然后提交关务申报出口退税,完成后就可以把申报所取得的出口退税收入拿到。 拓展知识:申请出口退税是指,在把货物从境内出口到境外的过程中,关税及增值税的税收部分能够从国家获得退税,从而实现对重点领域的对策性税收政策补贴。