你好,需要的,因为你的增值税销售额和所得税的销售额需要一致。
老师,您好,我想请问下1.老板拿来2019年的发票要报销,金额有点大,有五六万万了,这块肯定得做账报销那应该怎么处理?在今年2021年3月的账务里计入以前年度损益调整科目核算吗?2.那这次费用本应该在2020年对2019年进行汇算清缴,那相当于2019年本应少缴纳这次费用对应税率的所得税,现在计入以前年度损益调整后要对2019年所得税汇算清缴进行追补吗?3.如果追补这块具体需要怎么操作?4.在今年进行以前年度损益调整处理后,2021年在2022年进行汇算清缴时这部分要进行调减吗?麻烦老师解答,谢谢
老师,临时工有签收工资表,进入成本了,但是没有个税申报,汇算清缴时需要调整吗?谢谢
汇算清缴,审计调整的收入要体现到增值税申报表上吗,麻烦老师进行解释,谢谢
老师好,我们去年有一笔收入,合同服务期是22-23年,上一个会计全额确认收入了,审计按服务期进行了调整,把一部分调整到了预收账款。调减了一百多万的利润。 但是他是在我报完汇算清缴后才出的试算平衡表,税务申报的年报和汇算清缴我都是按照旧的数字。 现在已经是7月了,这笔收入我必须要调账吗?我要是现在调了年底又得确认,而且现在调了账感觉报税什么的都会很麻烦啊
请问老师,现在对23年的账进行了审计,审计有调整报表,现在按照审计调整后数据进行汇算清缴,电子税务局的财务报表需要更正为审计调整后的数据吗?
上一年度其他应收款错记管理费,本期如何帐务处理
老师,请问这个考什么?B为什么不对
在做2024所得税汇算清缴时,全年取得发票金额是1025万,存货增加额是303万,成本费用的金额是921万,计税金额是1025万减去303万等于722万 此金额722万与成本费用921万存在199万差异,系统因此判定为存在白条入账,那199万中包括归集到成本中的制造费用的工资,租金,折旧不呢
关于国家税务总局令第43号文中讲到的转让不动产和无形资产的解释 小规模升为一般纳税人
装箱单哪里干嘛的,是出口必备单据吗
不入库的商品直接销售怎么做账?可以直接转主营业务成本吗?
当月购买医疗保险费用能退吗
你好老师个体户经营超市购买的监控录像机和硬盘24000元会计分录怎么做 记固定资产折旧几年
医疗保险需要买多少年
上个季度的免税这个数据不小心改为0了,对公司有影响吗
怎么说所得税的销售额要一致呢
调整的是去年的账务呀,缴纳的所得税也是去年的呀
所属期2022年一到12月份增值税和所属期一到12月份所得税需要一致 去年的怎么了?去年的就能不一致吗? 所得税的汇算清缴的时候可以调整。
那为何要体现在现在申报表上呢
不体现在申报表,怎么能体现你有收入?
这个是规定,如果你不一致的话,你不修改 可以试下 税务局会找你们的
税务局系统那边有预警的
所得税的汇算清缴的时候可以调整。汇算清缴的时候调整什么呢?
你好,调整你的销售额,它是给你增加了还是减少,增加了的话,纳税调整明细表收入类税收金额填写 如果是减少了纳税调整明细表收入类账载金额填写。