你好 你说的应该是挂靠社保吧,你这个通过其他应付款就可以的

我们有几个员工在子公司所在地缴纳社保,这个社保的往来为什么挂的是贷:其他应收-其他往来款?我们是要将这个钱打给子公司的,定期结算,不是每个月都付,但是这个子公司有一些人的社保也在我们公司缴,她们在我们公司缴的人数比我们公司多,所以这样的话,结算的时候我们可能不但不用给她们钱,她们反而还要给社保钱给我们,所以我不明白,账上为啥是贷:其他应收-其他往来
老师,有一笔这样的款:以前年度从公户上打了一笔款给老板,记的是老板的其他应收款,老板将这笔钱借给了别人(对方账户不清楚是公还是私户),现在是人家还款了,是直接公对公转过来的,请问这个款可以冲老板的其他应收款吗
老师,公司经常往法人账户上转账,我做了其他应收款,后面公司的支出我都是冲其他应收,按理说这个钱是要还给公司的,如果法人没有通过银行存款这个科目把钱转给公司,我直接冲销其他应收可以吗,这样有没有风险
你好,我公司老板交社保,说每月以个人的名义往对公账户转款,这样是不是需要走其他应付款。还有其他方式吗
老师,我们有3个公司,A公司有外币账户,结汇后会转入B公司银行账户,然后转给老板付货款,有时候一个账户有限额,还会转到C公司银行账户,再转给老板,但是这几个公司账户基本上都是转出账款,很少转入账款,所以就会导致其他应收款或者其他应付款余额越来越大,如果这几个公司都收款时记其他应付款-其他,然后付款时记其他应付款-其他这样可以吗?还是有别的方法记账呢?麻烦给指导一下,谢谢!
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?