你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

海达公司自行研究开发一项新产品专利技术,截至2014年12月31日发生研发支出40000000元经测试该研发活动完成了研究进入开发阶段,2015年发生开发支出¥1200,000全部符合资本化条件,2016年1月3日,该专利技术已经达到预定用途。该专利权的使用寿命为10年,预计净残值为02017年12月31日该专利权的预计可收回金额为9百0,000¥2018年1月5日许可,华泰公司使用及专利权每月收据的使用费为¥150,0002019年1月10日,该公司将该专利权出售取得含税收入没¥9,540,000增值税税率为6%。会计分录
海达公司自行研究开发一项新产品专利技术,截至2014年12月31日发生研发支出四千万元,经测试该研究活动完成了研究技术开发阶段2015年开发支出¥1200,000。全部符合资本化条件,2016年1月12日,该专利技术已经达到预定用途。该专利权的使用寿命为十年遇见净残值为02017年12月31日该专利权的预计和收回金额为9百0,000¥2018年1月5日许可,华泰公司使用及专利权每月收取的使用费为¥150,0002019年1月10日该公司将该专利权出售取得含税收入¥9,540,000适用的增值税税率为6%涉及到的所有会计分录
海达公司自行研究开发一项新产品专利技术,截至2014年12月31日发生研发支出40000000元经测试该研发活动完成了研究进入开发阶段2015年发生开发支出12000000元全部符合资本化,2016年1月3日该专利技术以达到预定用途。该专利权的使用寿命为10年,预计净残值为02017年12月31日该专利权的预计可回收金额为9000000元2018年1月5日许可,华泰工资使用期专利权每月收取的使用费为¥150,000元2019年1月10日,该公司将该专利权出售取得含税收入9,540,000适用的增值税税率为6%涉及到的所有会计分录
(1)海达公司自行研究开发一项新产品专利技术,截至2014年12月31日,发生研发支出40000000元,经测试,该研发活动完成了研究,进入开发阶段。2015年发生开发支出12000000元,全部符合资本化条件。2016年1月3日,该专利技术已经达到预定用途。该专利权的使用寿命为10年,预计净残值为零。2017年12月31日,该专利权的预计可收回金额为9000000元。2018年1月5日,许可华泰公司使用其专利权,每月收取的使用费为150000元。2019年1月10日,该公司将该专利权出售,取得含税收入9540000元(适用的增值税税率为6%)。(2)2018年1月1日,海达公司对其以经营租赁方式租入的办公室进行装修,发生以下有关支出:领用生产用原材料500000元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为65000元,有关装修人员工资等职工薪酬为415000元。2018年12月10日,该办公室装修完毕,达到预定可使用状态并交付使用,按租赁期10年进行摊销。【考核要求】请为海达公司作出相关账务处理。
【考核项目】无形资产业务的核算。【背景资料】(1)海达公司自行研究开发一项新产品专利技术,截至2014年12月31日,发生研发支出40000000元,经测试,该研发活动完成了研究◇进入开发阶段。2015年发生开发支出12000000元◇全部符合资本化条件。2016年1月3日,该专利技术已经达到预定用途。该专利权的使用寿命为10年,预计净残值为零。2017年12月31日,该专利权的预计可收回金额为9000000元。2018年1月5日,许可华泰公司使用其专利权,每月收取的使用费为150000元。2019年1月10日,该公司将该专利权出售◇取得含税收入9540000元(适用的增值税税率为6%)。
老师,财务报表应交税费-18元,这是个人所得税,正常吗
个人专项附加扣除在2025年12月末添加确认的?26年1月份申报个人所得税没有添加上怎么回事?
电子税务局我们签了三方协议了,增值税就是三方协议扣款交税的,怎么在自然人这交所得税用三方协议扣款,提示我们没有签三方协议,这是怎么回事?
老师:我们是小规模A公司,因为业务需要,老板成立了由A公司全额投资的一般纳税人B公司,两个公司都是独立核算,请问这种算母子公司吗?年末是否需要合并报表?两个公司之间相互无息借款是否需要缴纳增值税?
老师,有笔100万货款要退回,然后做账是借预收贷银行存款,现金流选择的是销售商品收到的现金贷方100万,是不是现金流量表取不到数呀
老师,银行对账单收入是791070.98包括有18000+11505=29505是退回来的打款对方账户名不对退回的,出纳给的凭证也没有这两笔,会计做凭证的收入是761565.98这样对不对啊借应收账款761565.98贷银行贷款761565.98
老师我公司签订了一个销售产品的合同,合同里有项模具费5000,在达到一定销量是退回模具费,现在期满一年,不符合退回条件,要把这5000元给客户开具发票,这个应该怎么开具呢
请问老师,如何分析存货、主营业务收入、主营业务成本、与增值税之间的关系?
老师您好,请问银行内部转账,是属于现金流量表里面的哪一项呀?
老师,个税申报是应收的还是实发的申报呀。