您好 请问错误的时候分录怎么写的 准备调整为什么科目

老师,我在21年8月计提折旧入错科目,我这个几个月都是按照了错的科目继续入账,那我现在怎么调整回来?是把错的几个月折旧加起来的合计金额在12月一张凭证就调整回来,还是分开一个月一个月调整回来?
老师,我去年做错了一个凭证,多记成本了,我这个月怎么调整呢?前两行是我做的错的凭证
做账的时候发现上个月的凭证有一笔借方用错了科目,我这个月调账能直接做一个调整分录么,借:正确科目贷:错误科目,不全部冲销再更正了
老师,我今天做账发现之前做的记账凭证,有一个科目用错了。 那我是整个记账凭证做红冲再做一张正确的凭证呢?还是直接做一张凭证把错误的科目换成正确的呢?
老师 我9月份有一张凭证 分录写错了 借方应该是预付账款 我给记成管理费用了 这张凭证做调整可以吗 我这个月是负号调整 还是相反分录呢 老师
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
借:管理费用—福利费 贷:银行存款
哪个科目错误的 要调整为什么科目
管理费用—福利费 调成职工薪酬
借:管理费用-福利费 借方红字 借:管理费用-职工薪酬 借方蓝字
好的,谢谢老师,之前结转的科目不需要调整吧
之前结转的科目不需要调整 是的