不是差额计税的这里不用填写的

按季申报的商业企业属于小规模纳税人,2022年1月-3月份销售额取得不含税收入24万元,其中销售货物3万元,由税务机关代开增值税专用发票,提供餐饮服务取得不含税收入14万元。问:小规模纳税人增值税及附加税费申报表怎么做
小规模纳税人3%的普票一个季度30万,5%的普票一个季度30万。那么,怎么填写小规模增值税申报表呢?小微企业免税第10行填写45万,5%普票第4、6行填写15万?
老师好,1-3月份在大厅开的专票,当时增值税和附加税都扣过钱了,请问一下这个要怎么去填写申报表和附加税申报表(二)?我们是小规模纳税人。
增值税附加税费申报表(一),小规模纳税人,当月普票和专票合计超30万,这个表怎么申报?
增值税附加税费申报表(一),小规模纳税人,酒店行业属于服务行业,当月普票和专票合计超30万,这个表怎么申报?
先每个月申报收入,年底再一次性发放工资,可以吗?
老师您好,就是费用报销单,他可能在工地项目上面就是这个报销单,已经在钉钉线上同意了,但是它的原始单据还没有拿给我。 所以可能会出现已付款,但是原始单据未出现在我的手上。 包括有的报销单已付,有的报销单未付。 或者是系统,出现了类似于费用类的发票,但是找不到是谁开的? 往往这种情况的话,嗯,老师都会怎么处理?
老师,做一个金店的外账需要具备什么能力,在平时工作中账务处理需要做到哪些不会被税务查?
关于印花税,请问哪些不用交呢,例如水电费,员工差旅费等要交吧?购入固定资产电脑,货车,要交吗?
小规模纳税人开发票是几个点
老师,你好,我申请了退2022年的,印花税,分录怎么做
老师,我的个税公司承担了,做账是放到借营业外支出 贷:应交个人所得税吗?还是借方不能放营业外支出?
老师,购买车辆购置税应该怎么入账,固定资产又还没有到货。
老师,我们有些生产的原料过期了,要处理掉,但是没有钱,处理的材料一万多,如何做没有风险
老师 贸易公司采购商品(原料),卖出去也是原料。采购过程发生的运输费、代理报关费、装卸费、、国际货物运输代理服务费、单证费等,计入什么科目
老师,我不懂什么差额计税,就是普通企业,这个月申报7和8都带出数来了
你好,收入减去成本按照这个来交增值税就是差额,你不填写这个表格保存不了吗?
里面有数,我也没删除,不知道保存得了吗
我们是按照开票报增值税的
提示8的数值不对,需要得大于7/1.03小于等于7/1.01
你把里面的数据都删除
之前咨询另外一个老师说,和当月交增值税有关系,他说需要申报
你把里面的数据删除, 只要不提示你就可以的,因为大部分地方他都是按照差额才填写这个表格,其他的不需要
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。