不是差额计税的这里不用填写的

按季申报的商业企业属于小规模纳税人,2022年1月-3月份销售额取得不含税收入24万元,其中销售货物3万元,由税务机关代开增值税专用发票,提供餐饮服务取得不含税收入14万元。问:小规模纳税人增值税及附加税费申报表怎么做
小规模纳税人3%的普票一个季度30万,5%的普票一个季度30万。那么,怎么填写小规模增值税申报表呢?小微企业免税第10行填写45万,5%普票第4、6行填写15万?
老师好,1-3月份在大厅开的专票,当时增值税和附加税都扣过钱了,请问一下这个要怎么去填写申报表和附加税申报表(二)?我们是小规模纳税人。
增值税附加税费申报表(一),小规模纳税人,当月普票和专票合计超30万,这个表怎么申报?
增值税附加税费申报表(一),小规模纳税人,酒店行业属于服务行业,当月普票和专票合计超30万,这个表怎么申报?
老师,我不懂什么差额计税,就是普通企业,这个月申报7和8都带出数来了
你好,收入减去成本按照这个来交增值税就是差额,你不填写这个表格保存不了吗?
里面有数,我也没删除,不知道保存得了吗
我们是按照开票报增值税的
提示8的数值不对,需要得大于7/1.03小于等于7/1.01
你把里面的数据都删除
之前咨询另外一个老师说,和当月交增值税有关系,他说需要申报
你把里面的数据删除, 只要不提示你就可以的,因为大部分地方他都是按照差额才填写这个表格,其他的不需要
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。