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增值税附加税费申报表(一),小规模纳税人,当月普票和专票合计超30万,这个表怎么申报?

增值税附加税费申报表(一),小规模纳税人,当月普票和专票合计超30万,这个表怎么申报?
2023-07-02 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-02 11:35

您好,超过了不需要填写的

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快账用户1845 追问 2023-07-02 11:36

什么情况下填写啊,我这个表自动带出数来了

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齐红老师 解答 2023-07-02 11:37

一般减免的时候才填写

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快账用户1845 追问 2023-07-02 11:37

现在1点,减免2点,这个不算减免吗

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齐红老师 解答 2023-07-02 11:39

有减免的那是需要填的

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快账用户1845 追问 2023-07-02 11:43

怎么填写呀,需要填哪里行,我们是酒店行业,属于服务不动产和无形资产这一大类,不是货物及销售,是不是要填写啊

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齐红老师 解答 2023-07-02 11:45

填写服务不动产那里,填写减免的2%的部分。

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快账用户1845 追问 2023-07-02 11:49

1和5都需要调写吗

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快账用户1845 追问 2023-07-02 11:50

1和5都需要填写吗

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齐红老师 解答 2023-07-02 11:50

5%那个你们不需要填写

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快账用户1845 追问 2023-07-02 11:57

之前报税没有填写过,没有自动带出数值,和之前不交增值税有关系吗?

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齐红老师 解答 2023-07-02 11:59

对,和不交增值税是有关系的

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快账用户1845 追问 2023-07-02 12:04

有具体申报流程吗?

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齐红老师 解答 2023-07-02 12:05

申报流程,我这里面没有具体纸质步骤,真是不好意思

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您好,超过了不需要填写的
2023-07-02
不是差额计税的这里不用填写的
2023-07-02
您好,专票填在第二行,普票写在第10行
2023-07-15
不含税销售收填主表第1,3栏, 增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列,按照1%普票的销售额 *2%填写。
2024-01-13
一、填写主表 1.填写“税款所属时间”:一般为申报当月的1日至申报当月最后一日。 2.填写“纳税人识别号”:填写农民专业合作社的统一社会信用代码。 3.填写“申报类型”:选择小规模纳税人申报。 4.填写“税种信息”:选择增值税,填写对应的税种编码。 5.填写“开票系统开具的普通发票金额”:将开票系统里开具的0%和1%税率的普通发票金额填入相应栏次。 6.根据开票系统里的发票信息,填写“无票收入”:如果有未开票的收入,也需填入申报表相应栏次。 7.确认申报数据的准确性后,点击“提交”按钮完成申报。 二、填写附表 1.附表一:“本期销售情况明细”:填写农民专业合作社本期开具的0%和1%税率的普通发票金额,并确保与主表数据一致。 2.附表二:“本期进项情况明细”:如果有进项税额,需要填写附表二相应栏次,并确保与主表数据一致。 3.附表三:“本期抵扣情况明细”:如果有抵扣税额,需要填写附表三相应栏次,并确保与主表数据一致。 4.附表四:“本期应纳税额明细”:根据主表和附表一、附表二、附表三的数据自动计算出本期应纳税额,确保与主表数据一致。 5.核对附表数据的准确性后,点击“提交”按钮完成申报。
2024-01-08
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