你好 这个就用你们单位的账户的

4,某省级事业单位20x9年发生如下业务,诸分别作出财务会计和预算会计相应的账务处理。(1)某事业单位收到一笔采用财政专户返还方式管理的事业收入400万元,款项己存入开户银行。数日后,事业单位通过开户银行向财政专户上繳收到的该笔事业收入。(2)次月,该事业单位收到从财政专户返还的一部分事业收入360万元,款项己存入开户银行。(3)某事业单位在开展业务活动及其辅助活动过程中通过财政投权文付方式购入一台设各,实际支付价款为70000元。(4)收到市财政局拨入专项经费50万元。(5)用自有资金对附属单位拨付60万元。(6)后勤部门计提固定资产折1日费8700元。(7)將一批桌椅报废,原值70万元,折1日58万元,在消理过程中文付费用0.5万元,清理收入1万元,均以银行存款收付。按照规定处理收支差额0.5万元需要上缴财政。
某事业单位2×20年发生如下经济业务;(7)开展专业业务活动的部门领用一批库存物品,成本为164元;开展行政管理活动的部门领用一批库存物品,成本为144元。(8)在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用860元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用360元,款项通过银行存款账户支付。(9)分别为开展专业业务活动和行政及后勤管理活动所使用的固定资产计提折旧40400元和11200元。(10)为经营活动人员计提职工薪酬3300元。(11)向开展经营活动的职工个人支付薪酬2420元。”(12)在开展经营活动过程中通过银行存款账户购入一批库存物品,实际支付价款为1160元(暂不考虑增值税业务)。(13)为开展经营活动发出一批库存物品,实际成本为720元。(14)开展经营活动过程中发生相关办公费用480元,款项通过银行存款账户支付。(15)为开展经营活动发生城市维护建设税100元,教育费附加60.元,企业所得税56元。(16)在开展经营活动过程中交纳城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元,款项通过银行存款账户支付。
我们是事业单位主题党日活动产生的费用开发票应该用哪个户名?因为我们单位没有开党费专户党费在工会账户存着
老师我们单位工会账户独立开户,只给在职轵工有福利走这里,但是我们退休人员签合同不是和我们单位签订的,和劳务公司签订,他们开发票,由他们代攴保险个税,但是他们福利我们单位可以走费用支出吗?因为不能走工会
某事业单位2020年12月份发生下列日常业务,请根据有关凭证编制会计分录。 (1)通过零余额账户支付专业业务活动的培训费9870元。 (2) 31日,仓库转来本月发出存货汇总表中列明,本月开展管理活动领用库存A产品900元 开展专业 业务活动领用库存A产品2000元业务活动领用库存A产活动领用库存A产品2000元。 (3)30日,按规定计算出当年应按照收人计提的专用基金20 000元 (4) 19 日,通过财政直接支付方式预付某单位会议费3 000元。 (5) 25日,与上述单位结算会议费,实际应付管理层会议费为2 820元,多余款项通过原支付渠道退回。 (6) 31日,计算当月管理活动应缴纳的城市维护建设税350元,教育费附加150元。 (7)31日,通过网银转账支付上述税费。 (8)20日,计提本月从事专业及辅助活动的在职职工薪酬,其中:从事专业活动人员工资薪酬200000元,从事后勤辅助活动人员工资薪酬50000元。 (9) 21日,收到工资发放代理银行盖章转回的“财政直接支付人账通知书”及工资发放明细表,实发工资 250000元。 (10)30日,单位折旧计算汇总表列明,本期应计提专业业务活动用固定资产折旧91 000元,管理活动 用固定资产折旧96 000元。 (11) 30日,开展“学四史、守初心、担使命”党员主题教育活动,聘请专家支付讲课费3000元,财政 直接支付。 (12) 30日,通过财政授权支付职工餐厅燃气费16 785元。 (13) 15日,通过银行转账预付办公用品款150 00元 (14) 28日,收到对方单位发来上述办公用品,验收入库。
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
老师请问自己是小规模,我这边如何做账,我新手小白啥也不会,您们那个录播课我实在看不太懂,怎么办
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万